По датам

2012

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2014 N 124 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 458 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2016 годы"



КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2014 г. № 124

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.10.2013 № 458 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ И ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КУЗБАССА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести изменения в государственную программу Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 № 656, от 20.02.2014 № 72), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) А.А.Лазарева.

Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ





Приложение
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 25 марта 2014 г. № 124

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ И ДОРОЖНЫЙ
КОМПЛЕКС, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
КУЗБАССА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Паспорт
государственной программы Кемеровской области
"Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение
и повышение энергоэффективности Кузбасса"
на 2014 - 2016 годы

Наименование государственной программы
Государственная программа Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2016 годы (далее - Государственная программа)
Директор Государственный программы
Заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) А.А.Лазарев
Ответственный исполнитель (координатор) Государственной программы
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
Исполнители Государственной программы
Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, департамент строительства Кемеровской области, департамент образования и науки Кемеровской области, департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, департамент социальной защиты населения Кемеровской области, департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, Государственная жилищная инспекция Кемеровской области, комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области
Цели Государственной программы
Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области;
снижение энергоемкости валового регионального продукта Кемеровской области;
увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности;
развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области в соответствии с потребностями экономики и населения Кемеровской области и обеспечение ее эффективного функционирования
Задачи Государственной программы
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов;
создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии;
совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения;
повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения;
обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения;
поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения;
внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры, в бюджетных организациях, на объектах промышленности, энергетики и транспорта;
создание региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области;
проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
проведение капитального ремонта и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок;
повышение технического уровня наиболее перегруженных участков автомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов;
обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта;
обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Срок реализации Государственной программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации
Общий объем финансирования Государственной программы - 22 393 150,3978 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 8 485 192,6216 тыс. рублей;
2015 год - 7 307 487,4762 тыс. рублей;
2016 год - 6 600 470,3 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета - 19 160 394,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 6 830 497,3 тыс. рублей;
2015 год - 5 777 539 тыс. рублей;
2016 год - 6 552 358 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета - 1 867 919,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 500 000 тыс. рублей;
2015 год - 1 367 919,8 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 224 784,83525 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 102 451,33525 тыс. рублей;
2015 год - 77 221,2 тыс. рублей;
2016 год - 45 112,3 тыс. рублей;
средства юридических и физических лиц - 915 080,903 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 909 080,903 тыс. рублей;
2015 год - 3000 тыс. рублей;
2016 год - 3000 тыс. рублей;
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 224 970,55955 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 143 163,08335 тыс. рублей;
2015 год - 81 807,4762 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 57,8%;
повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Кемеровской области до
44,4 кг у.т./тыс. руб.;
увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда;
снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения до 65,39%

1. Характеристика текущего состояния в Кемеровской области
сферы деятельности, для решения задач которой разработана
Государственная программа, с указанием основных показателей
и формулировкой основных проблем

1.1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Одним из приоритетов жилищной политики Кемеровской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Кемеровской области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 58,1%.
В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически уступил место аварийно-восстановительным работам.

1.2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности
экономики

Энергосбережение является одной из самых актуальных задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. Российская Федерация не только располагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, но и объективно является ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и природный газ в объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. Однако избыточность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране совершенно не предполагает энергорасточительность, так как только энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и услуг.
Правительством Российской Федерации энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности, и единственным реальным способом сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья.
Требуемые для внутреннего развития энергоресурсы можно получить не только за счет увеличения добычи углеводородного сырья и строительства новых энергообъектов, но и с намного меньшими затратами за счет энергосбережения непосредственно в центрах потребления энергоресурсов - больших и малых поселениях.
Перед обществом поставлена очень амбициозная задача - добиться снижения энергоемкости валового внутреннего продукта на 40 процентов к 2020 году.
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установил четкие требования в части эффективного использования энергии и обязал решать данную проблему программным методом.

1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов

Последние десятилетия из-за недостатка финансовых средств очень низкими темпами проводился капитальный ремонт жилищного фонда, что привело к его ветшанию, снижению качества условий проживания граждан.
По состоянию на 01.01.2011 21391 тыс. кв. метров жилищного фонда требовало проведения капитального ремонта.

1.4. Дорожное хозяйство

Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития Кемеровской области.
Формирование современной и эффективной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение устойчивой ее работы являются необходимыми условиями повышения конкурентоспособности области и роста благосостояния жителей области, что является целью Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области составляет 6886 км, в том числе с твердым покрытием - 6796 км.
В настоящее время существующая сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения еще не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня, так как имеет недостаточную плотность дорог, техническое состояние значительной части автомобильных дорог по своим параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности движения. Развитие социально-экономических связей с соседними регионами обусловливает создание новых автодорожных маршрутов, а реализация в Кемеровской области социальных проектов требует обеспечения их транспортной доступности.
С учетом финансовых возможностей и приоритетности задач социально-экономического развития Кемеровской области развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области осуществляется последовательно по основным направлениям.
В целях сохранности и устойчивой работы существующей сети автомобильных работ для обеспечения круглогодичного непрерывного, безопасного и комфортного движения автомобильного транспорта необходимо осуществление в течение всего года обязательного комплекса работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода, профилактике и устранению постоянно возникающих деформаций и повреждений, зимнему содержанию, уходу за элементами обустройства дороги, организации и обеспечению безопасности движения.
Значительный ежегодный рост количества автотранспорта и его грузоподъемности приводит к ускоренному износу и разрушению существующей сети автомобильных дорог, в результате чего в настоящее время более 60 % автомобильных дорог не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, а почти 30 % мостовых сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии. Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог приводит к росту дорожно-транспортных происшествий, снижению деловой активности населения, убыткам пользователей автомобильных дорог, ухудшению экологической обстановки.
Для восстановления транспортно-эксплуатационных и технических характеристик дорог и дорожных сооружений, а также их повышения необходимо проведение работ по ремонту и капитальному ремонту.

2. Описание целей и задач Государственной программы

Целями Государственной программы являются:
приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области;
снижение энергоемкости валового регионального продукта Кемеровской области;
увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности;
развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области в соответствии с потребностями экономики и населения Кемеровской области и обеспечение ее эффективного функционирования.
Для достижения целей Государственной программы необходимо решение следующих задач:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов;
создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии;
совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения;
повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения;
обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения;
поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения;
внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры, в бюджетных организациях, на объектах промышленности, энергетики и транспорта;
создание региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области;
проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
проведение капитального ремонта и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок;
повышение технического уровня наиболее перегруженных участков автомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов;
обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта;
обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

3. Перечень подпрограмм Государственной программы с кратким
описанием подпрограмм и основных мероприятий
Государственной программы

Государственная программа включает следующие подпрограммы:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства";
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики";
"Капитальный ремонт многоквартирных домов";
"Дорожное хозяйство";
"Реализация государственной политики".

3.1. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"

Мероприятия подпрограммы направлены на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области и повышение эффективности их управления.
Мероприятия подпрограммы включают:
строительство и реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения;
капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения;
строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения и водоотведения;
капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения;
строительство полигонов твердых бытовых отходов;
поддержку жилищно-коммунального хозяйства;
техническое развитие и обеспечение реформирования жилищно-коммунального комплекса.

3.2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"

Мероприятия подпрограммы разработаны в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и направлены на повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области.
Мероприятия подпрограммы включают:
разработку схем теплоснабжения муниципальных образований;
строительство и реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования;
капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования;
строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования;
капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования;
повышение энергетической эффективности систем электроснабжения коммунальной инфраструктуры;
повышение энергетической эффективности в энергетике;
повышение энергетической эффективности в угольной промышленности;
повышение энергетической эффективности котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в бюджетных организациях;
повышение тепловой защиты зданий в бюджетных организациях;
повышение энергетической эффективности систем электроснабжения и освещения в бюджетных организациях;
повышение энергетической эффективности систем водоснабжения, водопотребления и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в бюджетных организациях;
повышение энергетической эффективности систем вентиляции в бюджетных организациях;
строительство и реконструкцию зданий и сооружений в соответствии с требованиями энергетической эффективности;
мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности;
мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
информационную поддержку и пропаганду энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Кемеровской области.

3.3. Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов"

Мероприятия подпрограммы направлены на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок.
Мероприятия подпрограммы включают:
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках адресной программы;
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и замене лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок;
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями.

3.4. Подпрограмма "Дорожное хозяйство"

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение технического уровня наиболее перегруженных участков автомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов, обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта.
Мероприятия подпрограммы включают:
реконструкцию и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
работы по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения;
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
Реализация мероприятия "Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" обеспечит ввод в эксплуатацию в 2014 - 2016 годах 34,339 км автомобильных дорог и 396,555 п. м мостовых сооружений, что повысит пропускную способность, уровень безопасности дорожного движения и улучшит экологическую обстановку в населенных пунктах на отдельных участках маршрутов Ленинск-Кузнецкий - Кемерово и Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол, а также два аварийных моста на автомобильной дороге Белово - Коновалово - Прокопьевск будут заменены новыми мостовыми переходами, что повысит пропускную способность и уровень безопасности дорожного движения на данных участках автомобильной дороги.
Реализация мероприятия "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" обеспечит капитальный ремонт и ремонт 350 км автомобильных дорог и 1290 п. м мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, круглогодичное содержание 6796 км автомобильных дорог на допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения уровне.
Реализация мероприятия "Работы по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" обеспечит выполнение работ, необходимых для осуществления дорожной деятельности:
работы по независимому контролю качества дорожных работ;
работы по сохранности автомобильных дорог;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере дорожного хозяйства;
работы по обеспечению учета имущества и земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения.

3.5. Подпрограмма "Реализация государственной политики"

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса.
Мероприятия подпрограммы включают:
обеспечение деятельности органов государственной власти;
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Кемеровской области "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса";
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Кемеровской области "Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения";
обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Кемеровской области "Кузбасский центр энергосбережения";
обеспечение деятельности государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Кемеровской области "Региональный центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ".

4. Сроки и этапы реализации Государственной программы
с указанием плановых значений целевых показателей
(индикаторов) Государственной программы и подпрограмм

Государственная программа реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.
Достижение целей, поставленных в реализуемой Государственной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы.

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
Государственная программа Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса"
Оценка эффективности Государственной программы
процентов
100
100
100
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
процентов
58,0
57,9
57,8
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением
процентов
64,4
64,6
64,8
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением
процентов
72,7
73,2
73,7
Объем потребления угля котельными
тыс.тонн
3 000
2950
2900
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом
процентов
85,1
85,3
85,5
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением
процентов
72,2
72,5
72,8
Ввод полигонов твердых бытовых отходов, построенных в рамках Государственной программы
ед.
0
1
1
Уровень оплаты населения от экономически обоснованного тарифа
процентов
77,5
77,6
77,7
Обновление неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области и содержание отряда быстрого реагирования жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области
руб.
5000
5000
5000
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"
Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических условий)
кг у.т./тыс. руб.
57,26
50,96
44,4
Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для сопоставимых к 2007 году условий)
кг у.т./тыс. руб.
98,87
92,7
86,4
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации
процентов
30,5
30
29,5
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
98,0
98,0
98,0
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
68
72
85
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
87
89
93
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
78
81
85
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
99,8
99,8
99,8
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
процентов
0,6
0,6
0,6
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
процентов
0
0
0
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
тыс. кВт
0
0
0
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. м общей площади)
кВт. ч/кв. м в год
33,2
33,0
32,8
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. м общей площади)
Гкал/кв. м в год
0,45
0,44
0,43
Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел. в год
18,8
18,3
17,8
Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел. в год
5,66
5,52
5,38
Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
тыс. куб. м/ чел. в год
1,16
1,16
1,16
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы
процентов
0
0
0
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации
ед.
3
4
5
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)
Гкал/кв. м в год
0,3
0,3
0,3
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел. в год
48,1
48,1
48,1
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел. в год
30,6
30,6
30,6
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)
кВт. ч/кв. м в год
45,3
45,3
45,3
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади)
куб. м/кв. м в год
0
0
0
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел. в год
9,7
9,7
9,7
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
кг у.т/кв. м в год
62,0
62,0
62,0
Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства




производство электроферросплавов
кг у.т./т
1283,6
1264,6
1245,8
производство чугуна
кг у.т./т
503,7
492,6
481,7
производство карбамида
кг у.т./т
307,9
298,6
289,6
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
кг у.т./кВт.ч
342
341
340
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
кг у.т./Гкал
183
182
181
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
кг у.т./Гкал
197
196
195
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
процентов
5,0
4,95
4,9
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
кВт. ч/Гкал в год
38,0
37,5
37,0
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
процентов
8,7
8,5
8,3
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
процентов
28,0
27,5
27,0
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м)
кВт. ч/куб. м в год
1,68
1,67
1,65
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м)
кВт. ч/куб. м в год
0,69
0,68
0,67
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
кВт. ч/кв. м в год
4,20
4,15
4,10
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
ед.
900
910
920
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
ед.
900
910
920
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации
ед.
512
520
530
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
ед.
0
0
0
Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
ед.
40
40
40
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации
ед.
0
0
0
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
ед.
-
-
-
Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
ед.
-
-
-
Удельный пассажирооборот общественного транспорта на одного жителя
пасс.-км/чел. в год
3,1
3,1
3,1
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
Количество отремонтированных домов и домов, в которых произвели замену лифтов
ед.
184
124
44
Количество отремонтированных многоквартирных домов
ед.
140
80
-
Количество замененных лифтов
ед.
44
44
44
Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области
руб.
3000
-
-
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
процентов
66,39
65,89
65,39
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых будут устранены ограничения по пропускной способности
км
-
19,869
14,47
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики
км
62
65
70
Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики
п.м
-
400
450
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, уровень содержания которых соответствует допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
процентов
100
100
100
Доля объектов реконструкции, строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых осуществляется независимый контроль качества работ
процентов
100
100
100
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которые имеются правоудостоверяющие документы
км
200
200
200
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
км
0,722
0,722
0,722
Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения
тыс.кв.м
107
107
107
Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
тыс. кв. м
155
155
155
Подпрограмма "Реализация государственной политики"
Доля расходов на реализацию государственной политики от общих расходов Государственной программы
процентов
2,77
3,23
3,57

5. Ресурсное обеспечение реализации Государственной
программы

№ п/п
Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6

Государственная программа Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014-2016 годы
Всего
8485192,6216
7307487,4762
6600470,3
областной бюджет
6830497,3
5777539
6552358
иные не запрещенные законодательством источники:



федеральный бюджет
500000
1367919,8
0
местный бюджет
102451,33525
77221,2
45112,3
средства юридических и физических лиц
909080,903
3000
3000
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
143163,08335
81807,4762
0
1.
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
Всего
159637,792
309430,2
330124,3
областной бюджет
147176,4
298987
319429
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
10512,792
10443,2
10695,3
средства юридических и физических лиц
1948,6
0
0
1.1.
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения
Всего
0
10830,2
96088,1
областной бюджет
0
9747
86914
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
1083,2
9174,1
1.1.1.
Реконструкция ЦТП-31, Кемеровский городской округ
Всего
0
5130,2
0
областной бюджет
0
4617
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
513,2
0
1.1.2.
Реконструкция участка тепловых сетей в районе ЦТП № 4 до ж.д. № 12 по ул. Победы, Осинниковский городской округ
Всего
0
5700
0
областной бюджет
0
5130
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
570
0
1.1.3.
Реконструкция ЦТП пр. Ленина, 119 - 121, Кемеровский городской округ
Всего
0
0
6410,6
областной бюджет
0
0
5770
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
0
640,6
1.1.4.
Реконструкция ЦТП бульвар Строителей, 39 - 43, Кемеровский городской округ
Всего
0
0
7051,7
областной бюджет
0
0
6347
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
0
704,7
1.1.5.
Реконструкция распределительного трубопровода тепловой сети, проложенного в границах ДОУ № 9 "Теремок", Кемеровский городской округ
Всего
0
0
3449,7
областной бюджет
0
0
3105
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
0
344,7
1.1.6.
Замена ветхих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, Осинниковский городской округ
Всего
0
0
27000
областной бюджет
0
0
24300
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
0
2700
1.1.7.
Реконструкция котельной БИС, Осинниковский городской округ
Всего
0
0
35000
областной бюджет
0
0
31500
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
0
3500
1.1.8.
Ликвидация котельной № 90 с переключением нагрузок на котельную № 93, ул. Линейная, Прокопьевский городской округ
Всего
0
0
8500
областной бюджет
0
0
7650
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
0
850
1.1.9.
Строительство теплотрассы от котельной № 1 до МБУЗ ЦРБ пгт Верх-Чебула, ул. Юбилейная, Чебулинский муниципальный район
Всего
0
0
8676,1
областной бюджет
0
0
8242
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
0
434,1
1.2.
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения
Всего
14733,292
0
0
областной бюджет
11874,4
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
2858,892
0
0

Капитальный ремонт котельной "Энергетик", Ленинск-Кузнецкий городской округ
Всего
14733,292
0
0
областной бюджет
11874,4
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
2858,892
0
0
1.3.
Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения
Всего
48165,2
13600
16487,2
областной бюджет
42036
12240
15593
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
6129,2
1360
894,2
1.3.1.
Замена магистрального водовода от НФС до ул.Мира, Киселевский городской округ
Всего
12500
0
0
областной бюджет
11100
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
1400
0
0
1.3.2.
Строительство резервуара чистой воды на станции 1-го подъема, Ижморский муниципальный район
Всего
3400
0
0
областной бюджет
3230
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
170
0
0
1.3.3.
Строительство водовода от насосно-фильтровальной станции до жилого сектора, построенного около шахты Березовская, Березовский городской округ
Всего
18202,5
0
0
областной бюджет
15000
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
3202,5
0
0
1.3.4.
Реконструкция гидросооружений на водозаборе р. Яя в г. Тайга Кемеровской области (увеличение емкости водохранилища), Тайгинский городской округ
Всего
5500
0
0
областной бюджет
5000
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
500
0
0
1.3.5.
Строительство сетей водоснабжения ул. Терсинская, Новокузнецкий городской округ
Всего
8562,7
0
0
областной бюджет
7706
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
856,7
0
0
1.3.6.
Строительство 3-й очереди центрального водопровода пристанционной части Юргинского городского округа, Юргинский городской округ
Всего
0
13600
1400
областной бюджет
0
12240
1260
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
1360
140
1.3.7.
Замена технического водовода АЗОТ-г. Топки, Топкинский муниципальный район
Всего
0
0
15087,2
областной бюджет
0
0
14333
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
0
754,2
1.4.
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения
Всего
18439,3
0
3429
областной бюджет
15266
0
3258
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
1224,7
0
171
средства юридических и физических лиц
1948,6
0
0
1.4.1.
Ремонт водовода холодной воды от моста ул.Суворова до центральной котельной г. Таштагол, Таштагольский муниципальный район
Всего
12439,3
0
0
областной бюджет
9966
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
524,7
0
0
средства юридических и физических лиц
1948,6
0
0
1.4.2.
Капитальный ремонт водопровода по ул. Р.Люксембург от ул. Щербакова до ул. Чкалова, Беловский городской округ
Всего
6000
0
0
областной бюджет
5300
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
700
0
0
1.4.3.
Установка на скважинные насосы ЭЦВ 6-16-140, ЭЦВ 8-25-125, ЭЦВ 6-10-140 шкафов управления с датчиками давления на магистральных трубопроводах, Новокузнецкий муниципальный район
Всего
0
0
3429
областной бюджет
0
0
3258
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
0
171
1.5.
Строительство полигонов твердых бытовых отходов
Всего
3300
80000
9120
областной бюджет
3000
72000
8664
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
300
8000
456
1.5.1.
Строительство полигона твердых бытовых отходов, Юргинский городской округ
Всего
3300
0
0
областной бюджет
3000
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
300
0
0
1.5.2.
Строительство полигона твердых бытовых отходов, Краснобродский городской округ
Всего
0
80000
0
областной бюджет
0
72000
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
8000
0
1.5.3.
Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Проскоково, Юргинский муниципальный район
Всего
0
0
9120
областной бюджет
0
0
8664
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
0
456
1.6.
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства,
Всего
70000
200000
200000
областной бюджет
70000
200000
200000
в том числе Междуреченский городской округ
Всего
11000
0
0
областной бюджет
11000
0
0
1.7.
Техническое развитие и обеспечение
реформирования жилищно-коммунального комплекса
Всего
5000
5000
5000
областной бюджет
5000
5000
5000

Содержание неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области и содержание отряда быстрого реагирования жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области
Всего
5000
5000
5000
областной бюджет
5000
5000
5000
2.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"
Всего
1323801,24625
395088
400355
областной бюджет
387904,6
370038
370138
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
32506,29325
25050
30217
средства юридических и физических лиц
903390,353
0
0
2.1.
Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований
Всего
23600
0
0
областной бюджет
21440
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
2160
0
0
2.1.1.
Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования, Анжеро-Судженский городской округ
Всего
9600
0
0
областной бюджет
8640
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
960
0
0
2.1.2.
Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования, Юргинский городской округ
Всего
7000
0
0
областной бюджет
6300
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
700
0
0
2.1.3.
Разработка схемы теплоснабжения г. Мариинска, Мариинский муниципальный район
Всего
5000
0
0
областной бюджет
4600
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
400
0
0
2.1.4.
Разработка схем теплоснабжения пгт Тяжинский, Тяжинский муниципальный район
Всего
2000
0
0
областной бюджет
1900
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
100
0
0
2.2.
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Всего
225038,523
179000
117500
областной бюджет
203016,4
169100
111150
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
17184,923
9900
6350
средства юридических и физических лиц
4837,2
0
0
2.2.1.
Техническое перевооружение котельной № 50, ул. Студенческая, 44а, с проведением мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, Прокопьевский городской округ
Всего
20000
0
0
областной бюджет
18000
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
2000
0
0
2.2.2.
Реконструкция котельной № 1 в п. Ясногорский (установка системы деаэрации воды), Кемеровский муниципальный район
Всего
5000
0
0
областной бюджет
4500
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
500
0
0
2.2.3.
Реконструкция котельной пгт Темиртау, Таштагольский муниципальный район
Всего
9059,2
0
0
областной бюджет
6800
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
400
0
0
средства юридических и физических лиц
1859,2
0
0
2.2.4.
Реконструкция паропровода от производственно-отопительной котельной до района ВГСЧ, Таштагольский муниципальный район
Всего
24228
0
0
областной бюджет
20300
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
1100
0
0
средства юридических и физических лиц
2828
0
0
2.2.5.
Реконструкция котельной в
пгт Белогорск с проведением мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, Тисульский муниципальный район
Всего
100000
0
0
областной бюджет
94000
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
6000
0
0
2.2.6.
Реконструкция систем химводоподготовки на котельных пгт Верх-Чебула с проведением мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, Чебулинский муниципальный район
Всего
2500
0
0
областной бюджет
2375
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
125
0
0
2.2.7.
Реконструкция водогрейных котлов на котельных, Юргинский муниципальный район
Всего
1750
0
0
областной бюджет
1500
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
100
0
0
средства юридических и физических лиц
150
0
0
2.2.8.
Приобретение и монтаж циклонов на котельных пгт Верх-Чебула, Чебулинский муниципальный район
Всего
4000
0
0
областной бюджет
3800
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
200
0
0
2.2.9.
Строительство модульной котельной на территории
ООО "Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов" для нужд многоквартирных домов по ул. Вокзальная 111, 113 г. Новокузнецка, Новокузнецкий городской округ
Всего
23779,0
0
0
областной бюджет
20959,2
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
2819,8
0
0
2.2.10.
Реконструкция котельной № 1 в пгт Тисуль, Тисульский муниципальный район
Всего
15750
0
0
областной бюджет
15000
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
750
0
0
2.2.11.
Оптимизация нагрузок котельной № 21 ООО "Теплоснабжение" (электробойлерная) и ОАО "Каскад-Энерго" (строительство участка теплотрассы с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей и ликвидацией котельной № 21) с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии, Анжеро-Судженский городской округ
Всего
5052,5
0
0
областной бюджет
3202
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
1850,5
0
0
2.2.12.
Оптимизация нагрузок котельной № 26 и котельной № 7 ООО "Теплоснабжение" (строительство участка теплотрассы с ликвидацией котельной № 26) с использованием энергоэффективных предизолированных труб, Анжеро-Судженский городской округ
Всего
5294,4
0
0
областной бюджет
4765
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
529,4
0
0
2.2.13.
Реконструкция участка тепловой сети от УТ-120 до УТ-122 с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии, Беловский городской округ
Всего
2162,9
0
0
областной бюджет
1947
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
215,9
0
0
2.2.14.
Реконструкция участка тепловой сети от УТ-120 до котельной с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии, Беловский городской округ
Всего
2162,9
0
0
областной бюджет
1947
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
215,9
0
0
2.2.15.
Замена теплотрассы по системам отопления и ГВС от ул. Ленина, 86 до ул. Ленина, 92 (от УТ-56 до УТ-65) в г. Гурьевске, Гурьевский муниципальный район
Всего
2369,4
0
0
областной бюджет
2251
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
118,4
0
0
2.2.16.
Реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии, Юргинский муниципальный район
Всего
1100
0
0
областной бюджет
1000
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
100
0
0
2.2.17.
Строительство тепловых сетей от МКУ "Сибирь-12,9" Ду 350, протяженность 545 м, Беловский городской округ
Всего
830,223
0
0
областной бюджет
670,2
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
160,023
0
0
2.2.18.
Техническое перевооружение котельной № 48, ул. Мартехова, 8, Прокопьевский городской округ
Всего
0
19000
0
областной бюджет
0
17100
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
1900
0
2.2.19.
Реконструкция системы теплоснабжения пгт Шерегеш, Таштагольский муниципальный район
Всего
0
60000
0
областной бюджет
0
57000
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
3000
0
2.2.20.
Строительство мини-ТЭЦ, Таштагольский муниципальный район
Всего
0
100000
108000
областной бюджет
0
95000
102600
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
5000
5400
2.2.21.
Техническое перевооружение бойлерной № 9, Прокопьевский городской округ
Всего
0
0
9500
областной бюджет
0
0
8550
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
0
950
2.3.
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Всего
15768,253
0
0
областной бюджет
3526,4
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
750
0
0
средства юридических и физических лиц
11491,853
0
0
2.3.1.
Капитальный ремонт наружных теплосетей в пгт Яя, Яйский муниципальный район
Всего
2776,4
0
0
областной бюджет
2176,4
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
600
0
0
2.3.2.
Замена экономайзера котла № 2 в котельной № 2, г. Салаир, Гурьевский муниципальный район
Всего
1943,553
0
0
областной бюджет
1350
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
150
0
0
средства юридических и физических лиц
443,553
0
0
2.3.3.
ООО "СДС-Тепло"
Всего
1523
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
1523
0
0
2.3.3.1.
Замена двух питательных насосов типа ЦНСГ-60 на более экономичные насосы на Мариинской котельной
Всего
1390
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
1390
0
0
2.3.3.2.
Замена двух деаэраторных насосов типа Х280/29 на насосы меньшей производительности на Мариинской котельной
Всего
133
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
133
0
0
2.3.4.
ООО ХК "СДС-Энерго"
Всего
3841,3
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
3841,3
0
0
2.3.4.1.
Замена светильников типа ИСУ 5000 в количестве 6 единиц на светильники ЖКУ 02-1000 на Междуреченской котельной
Всего
106,3
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
106,3
0
0
2.3.4.2.
Внедрение системы контроля рабочих параметров на котлоагрегатах Междуреченской котельной
Всего
350
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
350
0
0
2.3.4.3.
Замена окон на галерее топливоподачи на Междуреченской котельной
Всего
385
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
385
0
0
2.3.4.4.
Ремонт тепловых сетей Междуреченской котельной
Всего
3000
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
3000
0
0
2.3.5.
ОАО "Энергетическая компания" г. Полысаево. Капитальный ремонт тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов
Всего
5684
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
5684
0
0
2.4.
Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Всего
81837,17025
171500
238267
областной бюджет
69265,8
156350
214400
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
9411,37025
15150
23867
средства юридических и физических лиц
3160
0
0
2.4.1.
Замена магистрального водовода от ВК ул. Севская до ВК "Северное поле", Киселевский городской округ
Всего
17000
0
0
областной бюджет
15300
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
1700
0
0
2.4.2.
Реконструкция скважины с. Новобачаты с проведением мероприятий по сокращению потерь воды, Беловский муниципальный район
Всего
4500
0
0
областной бюджет
1500
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
3000
0
0
2.4.3.
Модернизация скважины по ул.Котовского в г. Мариинске, Мариинский муниципальный район
Всего
3000
0
0
областной бюджет
2760
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
240
0
0
2.4.4.
Реконструкция водопроводных сетей с проведением энергоэффективных мероприятий по сокращению потерь воды, Юргинский муниципальный район
Всего
600
0
0
областной бюджет
500
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
100
0
0
2.4.5.
Реконструкция 2-ой нитки водопровода на центральную котельную пгт Яшкино от насосной станции 1-го подъема до ул.Шоссейной Ду 200 мм протяженностью 3000 метров с выполнением мероприятия по сокращению доли потерь при передаче воды, Яшкинский муниципальный район
Всего
7000
0
0
областной бюджет
6650
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
350
0
0
2.4.6.
Прокладка водовода в пгт. Промышленная, ул. Колхозная - Насосно-Фильтровальная Станция (НФС), Промышленновский муниципальный район
Всего
16000
0
0
областной бюджет
15200
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
800
0
0
2.4.7.
Строительство очистных сооружений канализации в д. Сухая Речка, Кемеровский муниципальный район
Всего
10000
0
0
областной бюджет
9000
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
1000
0
0
2.4.8.
Реконструкция самотечного коллектора и насосной станции п. Новый Городок, Беловский городской округ
Всего
4978,25
0
0
областной бюджет
4278,2
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
700,05
0
0
2.4.9.
Строительство разводящих водопроводных сетей п. Чертинский, п. Бабанаково, Беловский городской округ
Всего
4450,64625
0
0
областной бюджет
4077,6
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
373,04625
0
0
2.4.10.
Строительство сетей водоснабжения в п. Дачный (пер. Кедровый, пер. Щедрина (от № 15 до № 22), пер. Лазарева (от № 2 до № 16), ул. Крупина (от № 125 до № 139), ул. Надежная (от № 117 до № 151)), Ленинск-Кузнецкий городской округ
Всего
11148,274
0
0
областной бюджет
10000
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
1148,274
0
0
2.4.11.
Внедрение системы частотного регулирования производительности групп подающих насосных агрегатов ВНС на насосно-фильтровальной станции 5-го подъема, Ленинск-Кузнецкий городской округ
Всего
0
16500
0
областной бюджет
0
14850
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
1650
0
2.4.12.
Внеплощадочное хозпитьевое водоснабжение из подземных вод и внешнее электроснабжение и АСУ ВЛ 10 кВ и ВОЛС, Киселевский городской округ
Всего
0
155000
227667
областной бюджет
0
141500
204900
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
13500
22767
2.4.13.
Строительство канализационной напорной станции и напорного коллектора в п. Красная Горка, Прокопьевский городской округ
Всего
0
0
10600
областной бюджет
0
0
9500
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
0
0
1100
2.4.14.
ОАО "ПО "Водоканал", г. Прокопьевск
Всего
3160
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
3160
0
0
2.4.14.1.
Установка насоса 900Д/90 на первый подъем гидроузла
Всего
960
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
960
0
0
2.4.14.2.
Установка частотного привода на управление компрессорами на пятый канализационный бассейн (мощность 160 кВт, напряжение 380 В)
Всего
1100
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
1100
0
0
2.4.14.3.
Установка частотного привода на управление компрессорами на седьмой канализационный бассейн (мощность 160 кВт, напряжение 380 в)
Всего
1100
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
1100
0
0
2.5.
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Всего
10500
0
0
областной бюджет
10000
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
500
0
0

Завершение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в г. Салаире, п. Лесной, п. Речка, Гурьевский муниципальный район
Всего
10500
0
0
областной бюджет
10000
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
500
0
0
2.6.
Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения коммунальной инфраструктуры
Всего
252016
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
252016
0
0
2.6.1.
ООО "Электросеть", г. Прокопьевск
Всего
144068
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
144068
0
0
2.6.1.1.
Реконструкция ОРУ-35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов
Всего
130431
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
130431
0
0
2.6.1.2.
Достройка, дооборудование, модернизация ПС № 19 "Краснокаменская"
Всего
6125
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
6125
0
0
2.6.1.3.
Замена ТСН-35 кВ на ПС № 13
Всего
131
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
131
0
0
2.6.1.4.
Замена коммутационного оборудования ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ на ПС № 1
Всего
1445
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
1445
0
0
2.6.1.5.
Замена зарядного устройства на ПС № 1, ПС № 2, ПС № 19
Всего
402
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
402
0
0
2.6.1.6.
Реконструкция ВЛЭП 10кВ с установкой КТП-160 кВа с. Верх-Чумыш
Всего
1938
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
1938
0
0
2.6.1.7.
Замена испытательного измерительного оборудования
Всего
2615
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
2615
0
0
2.6.1.8.
Замена автотранспорта (лаборатория)
Всего
981
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
981
0
0
2.6.2.
ЗАО "Электросеть", г. Междуреченск
Всего
107948
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
107948
0
0
2.6.2.1.
Энергетические обследования
Всего
9340
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
9340
0
0
2.6.2.2.
Организация (установка) средств и систем учета электроэнергии в точках поставки электроэнергии потребителям (0,4 кВ)
Всего
10000
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
10000
0
0
2.6.2.3.
Замена счетчиков электрической энергии
Всего
1115
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
1115
0
0
2.6.2.4.
Замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП
Всего
20390
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
20390
0
0
2.6.2.5.
Замена перегруженных трансформаторов
Всего
13400
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
13400
0
0
2.6.2.6.
Замена ответвлений в жилые дома на СИП
Всего
13623
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
13623
0
0
2.6.2.7.
Замена существующих фидеров 0,4 кВ на СИП (в местах наибольших потерь)
Всего
35923
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
35923
0
0
2.6.2.8.
Внедрение энергоэффективных светильников, а также использование светодиодных светильников для аварийного и дежурного освещения
Всего
305
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
305
0
0
2.6.2.9.
Замена ртутных уличных ламп на светодиодные и натриевые
Всего
1671
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
1671
0
0
2.6.2.10
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов на собственные нужды (замена окон и их очистка)
Всего
1196
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
1196
0
0
2.6.2.11
Установка термостатических регуляторов на радиаторах отопления
Всего
985
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
985
0
0
2.7.
Повышение энергетической эффективности в энергетике
Всего
596229,5
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
596229,5
0
0
2.7.1.
ОАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС"
Всего
495861,8
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
495861,8
0
0
2.7.2.
ООО "Прокопьевск-энерго"
Всего
40062
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
40062
0
0
2.7.3.
ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"
Всего
60305,7
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
60305,7
0
0
2.8.
Повышение энергетической эффективности в угольной промышленности
Всего
35565,8
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
35565,8
0
0
2.8.1.
ОАО "УК "Кузбассразрезуголь"
Всего
20128
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
20128
0
0
2.8.2.
ОАО "Южный Кузбасс"
Всего
9937,8
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
9937,8
0
0
2.8.3.
ОАО "Северный Кузбасс"
Всего
5500
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
5500
0
0
2.9.
Повышение энергетической эффективности котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в бюджетных организациях
Всего
30105
19605
19605
областной бюджет
30105
19605
19605
2.9.1.
Департамент образования и науки Кемеровской области
Всего
13500
0
0
областной бюджет
13500
0
0
2.9.1.1.
Установка энергоэффективного оборудования в котельных ГБОУСПО "Тяжинский агропромышленный техникум"
Всего
2000
0
0
областной бюджет
2000
0
0
2.9.1.2.
Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий ГОУСПО "Кемеровский коммунально-строительный техникум"
Всего
2000
0
0
областной бюджет
2000
0
0
2.9.1.3.
Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий ГОУСПО "Сибирский политехнический техникум"
Всего
3000
0
0
областной бюджет
3000
0
0
2.9.1.4.
Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий ГОУ "Губернаторская женская гимназия-интернат"
Всего
6500
0
0
областной бюджет
6500
0
0
2.9.2.
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
Всего
12900
12900
12900
областной бюджет
12900
12900
12900
2.9.2.1.
Автоматизация тепловых узлов ГКУЗ Кемеровской области "Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница"
Всего
1200
0
0
областной бюджет
1200
0
0
2.9.2.2.
Автоматизация тепловых узлов ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница"
Всего
400
0
0
областной бюджет
400
0
0
2.9.2.3.
Автоматизация тепловых узлов ГКУЗ Кемеровской области "Кемеровская областная клиническая больница"
Всего
1300
0
0
областной бюджет
1300
0
0
2.9.2.4.
Установка энергоэффективного оборудования в котельной ГКУЗ Кемеровской области "Новокузнецкий противотуберкулезный диспансер"
Всего
10000
10000
0
областной бюджет
10000
10000
0
2.9.2.5.
Автоматизация тепловых узлов ГКУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной противотуберкулезный диспансер"
Всего
0
800
0
областной бюджет
0
800
0
2.9.2.6.
Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская областная клиническая больница"
Всего
0
2100
4500
областной бюджет
0
2100
4500
2.9.2.7.
Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий ГКУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной противотуберкулезный диспансер"
Всего
0
0
5400
областной бюджет
0
0
5400
2.9.2.8.
Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий ГБУЗ Кемеровской области "Беловский детский противотуберкулезный санаторий "Тополек"
Всего
0
0
3000
областной бюджет
0
0
3000
2.9.3.
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
Всего
3705
6705
6705
областной бюджет
3705
6705
6705
2.9.3.1.
Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий ГБУ Кемеровской области "Гурьевский психоневрологический интернат", Гурьевский муниципальный район
Всего
3078
3078
3078
областной бюджет
3078
3078
3078
2.9.3.3.
Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий ГБУ Кемеровской области "Листвянский психоневрологический интернат", Тисульский муниципальный район
Всего
627
627
627
областной бюджет
627
627
627
2.9.3.2.
Повышение энергетической эффективности систем отопления зданий ГБУ Кемеровской области "Щербиновский психоневрологический интернат", Яйский муниципальный район
Всего
0
3000
3000
областной бюджет
0
3000
3000
2.10.
Повышение тепловой защиты зданий в бюджетных организациях
Всего
25167
23309
23309
областной бюджет
25167
23309
23309
2.10.1.
Департамент образования и науки Кемеровской области
Всего
5000
0
0
областной бюджет
5000
0
0
2.10.1.1
Повышение тепловой защиты зданий (утепление кровли, фасадов, дверей) ГБОУСПО "Березовский политехнический техникум"
Всего
1500
0
0
областной бюджет
1500
0
0
2.10.1.2
Повышение тепловой защиты зданий (утепление кровли, фасадов, дверей) ГОУСПО "Кемеровский профессионально-технический колледж"
Всего
3500
0
0
областной бюджет
3500
0
0
2.10.2.
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
Всего
8360
0
0
областной бюджет
8360
0
0
2.10.2.1
Повышение тепловой защиты зданий (утепление кровли) ГАУК "Кемеровский областной ордена "Знак Почета" театр драмы им. А.В.Луначарского", Кемеровский городской округ
Всего
4025
0
0
областной бюджет
4025
0
0
2.10.2.2
Повышение тепловой защиты зданий (утепление кровли) ГОУСПО "Прокопьевский колледж искусств", Прокопьевский городской округ
Всего
4175
0
0
областной бюджет
4175
0
0
2.10.2.3
Повышение тепловой защиты зданий (утепление кровли и стен в гаражном боксе) ГАУК Кемеровской области "Новокузнецкий театр кукол "Сказ", Новокузнецкий городской округ
Всего
160
0
0
областной бюджет
160
0
0
2.10.3.
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
Всего
4700
14700
14700
областной бюджет
4700
14700
14700
2.10.3.1
Повышение тепловой защиты зданий (установка оконных блоков) ГКУЗ Кемеровской области "Кемеровская областная психиатрическая больница"
Всего
3000
0
0
областной бюджет
3000
0
0
2.10.3.2
Повышение тепловой защиты зданий (установка оконных блоков) ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская областная клиническая больница"
Всего
0
4800
0
областной бюджет
0
4800
0
2.10.3.3
Повышение тепловой защиты зданий (установка оконных блоков) ГКУЗ Кемеровской области "Прокопьевский противотуберкулезный диспансер"
Всего
0
0
5400
областной бюджет
0
0
5400
2.10.3.4
Повышение тепловой защиты зданий (утепление фасадов и кровли) ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая психиатрическая больница"
Всего
1700
0
0
областной бюджет
1700
0
0
2.10.3.5
Повышение тепловой защиты зданий (утепление фасадов и кровли) ГКУЗ Кемеровской области "Прокопьевский противотуберкулезный диспансер"
Всего
0
5800
0
областной бюджет
0
5800
0
2.10.3.6
Повышение тепловой защиты зданий (утепление фасадов и кровли) ГБУЗ Кемеровской области "Юргинский венерологический диспансер"
Всего
0
4100
0
областной бюджет
0
4100
0
2.10.3.7
Повышение тепловой защиты зданий (утепление фасадов и кровли) ГКУЗ Кемеровской области "Новокузнецкий противотуберкулезный диспансер"
Всего
0
0
4100
областной бюджет
0
0
4100
2.10.3.8
Повышение тепловой защиты зданий (утепление фасадов и кровли) ГБУЗ Кемеровской области "Юргинский детский туберкулезный санаторий"
Всего
0
0
5200
областной бюджет
0
0
5200
2.10.4.
Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
Всего
6314
8609
8609
областной бюджет
6314
8609
8609
2.10.4.1
Повышение тепловой защиты зданий (установка оконных блоков) ГБУ Кемеровской области "Кубитетский дом-интернат для престарелых и инвалидов", Тяжинский муниципальный район
Всего
608
608
608
областной бюджет
608
608
608
2.10.4.2
Повышение тепловой защиты зданий (установка оконных блоков) ГАУ Кемеровской области "Юргинский психоневрологический интернат", Юргинский городской округ
Всего
0
400
400
областной бюджет
0
400
400
2.10.4.3
Повышение тепловой защиты зданий (установка оконных блоков) ГБУ Кемеровской области "Мысковский дом-интернат для умственно отсталых детей", Мысковский городской округ
Всего
1400
1400
1400
областной бюджет
1400
1400
1400
2.10.4.4
Повышение тепловой защиты зданий (утепление фасадов, чердаков, кровель, дверей) ГБУ Кемеровской области "Мысковский дом-интернат для умственно отсталых детей", Мысковский городской округ
Всего
1806
3701
3701
областной бюджет
1806
3701
3701
2.10.4.5
Повышение тепловой защиты зданий (утепление фасадов, чердаков, кровель, дверей) ГБУ Кемеровской области "Анжеро-Судженский психоневрологический интернат", Анжеро-Судженский городской округ
Всего
2500
2500
2500
областной бюджет
2500
2500
2500
2.10.5.
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
Всего
793
0
0
областной бюджет
793
0
0

Повышение тепловой защиты зданий (установка оконных блоков) ГОУСПО "Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва", Новокузнецкий городской округ
Всего
793
0
0
областной бюджет
793
0
0
2.11.
Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения и освещения в бюджетных организациях
Всего
1674
1674
1674
областной бюджет
1674
1674
1674

Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
Всего
1674
1674
1674
областной бюджет
1674
1674
1674

Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения ГБУ Кемеровской области "Листвянский психоневрологический интернат", Тисульский муниципальный район
Всего
1674
1674
1674
областной бюджет
1674
1674
1674
2.12.
Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения, водопотребления и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в бюджетных организациях
Всего
3965
0
0
областной бюджет
3965
0
0

Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
Всего
3965
0
0
областной бюджет
3965
0
0
2.12.1.
Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения (мероприятия по сокращению потерь воды) ГБУ Кемеровской области "Листвянский психоневрологический интернат", Тисульский муниципальный район
Всего
1954
0
0
областной бюджет
1954
0
0
2.12.2.
Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения (мероприятия по сокращению потерь воды) ГБУ Кемеровской области "Кедровский психоневрологический интернат", Кемеровский городской округ
Всего
1500
0
0
областной бюджет
1500
0
0
2.12.3.
Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения (мероприятия по сокращению потерь воды) ГБУ Кемеровской области "Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", Мысковский городской округ
Всего
511
0
0
областной бюджет
511
0
0
2.13.
Повышение энергетической эффективности систем вентиляции в бюджетных организациях
Всего
4045
0
0
областной бюджет
4045
0
0

Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
Всего
4045
0
0
областной бюджет
4045
0
0
2.13.1.
Повышение энергетической эффективности систем вентиляции ГБУ Кемеровской области "Листвянский психоневрологический интернат", Тисульский муниципальный район
Всего
1546
0
0
областной бюджет
1546
0
0
2.13.2.
Повышение энергетической эффективности систем вентиляции ГБУ Кемеровской области "Гурьевский психоневрологический интернат", Гурьевский муниципальный район
Всего
1500
0
0
областной бюджет
1500
0
0
2.13.3.
Повышение энергетической эффективности систем вентиляции ГБУ Кемеровской области "Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", Мысковский городской округ
Всего
999
0
0
областной бюджет
999
0
0
2.14.
Строительство и реконструкция зданий и сооружений в соответствии с требованиями энергетической эффективности
Всего
16200
0
0
областной бюджет
13700
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
2500
0
0

Департамент строительства Кемеровской области
Всего
16200
0
0
областной бюджет
13700
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
2500
0
0
2.14.1.
Реконструкция детского сада на 240 мест в п. Металлплощадка, Кемеровский муниципальный район
Всего
14000
0
0
областной бюджет
12000
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
2000
0
0
2.14.2.
Реконструкция административного здания под размещение детского сада с. Ягуново, Кемеровский муниципальный район
Всего
2200
0
0
областной бюджет
1700
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
500
0
0
2.15.
Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности
Всего
90
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
90
0
0

ООО "МАК им. А.А.Леонова"
Всего
90
0
0
областной бюджет
0
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



средства юридических и физических лиц
90
0
0
2.16.
Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
Всего
1000
0
0
областной бюджет
1000
0
0
2.17.
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Кемеровской области
Всего
1000
0
0
областной бюджет
1000
0
0
3.
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
Всего
387505,48335
264098,4762
57200
областной бюджет
181168,2
137563
50000
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
59432,25
41728
4200
средства юридических и физических лиц
3741,95
3000
3000
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
143163,08335
81807,4762
0
3.1.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Всего
143163,08335
81807,4762
0
областной бюджет



иные не запрещенные законодательством источники:



средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
143163,08335
81807,4762
0
3.2.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках адресной программы
Всего
183097,4
125091
0
областной бюджет
128168,2
87563
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
54929,2
37528
0
3.3.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и замене лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок
Всего
58245
57200
57200
областной бюджет
50000
50000
50000
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
4503,05
4200
4200
средства юридических и физических лиц
3741,95
3000
3000
3.3.1.
Муниципальное образование "Город Кемерово"
Всего
28600
28600
28600
областной бюджет
25000
25000
25000
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
2100
2100
2100
средства юридических и физических лиц
1500
1500
1500
3.3.2.
Муниципальное образование "Новокузнецкий городской округ"
Всего
28345
28600
28600
областной бюджет
23824
25000
25000
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
2344,05
2100
2100
средства юридических и физических лиц
2176,95
1500
1500
3.3.3.
Муниципальное образование "Крапивинский муниципальный район"
Всего
1300
0
0
областной бюджет
1176
0
0
иные не запрещенные законодательством источники:



местный бюджет
59
0
0
средства юридических и физических лиц
65
0
0
3.4.
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями
Всего
3000
0
0
областной бюджет
3000
0
0
4.
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Всего
6379190
6103044,8
5576965
областной бюджет
5879190
4735125
5576965
иные не запрещенные законодательством источники:



федеральный бюджет
500000
1367919,8
0
4.1.
Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
1337570
2143919,8
1400000
областной бюджет
837570
776000
1400000
иные не запрещенные законодательством источники:



федеральный бюджет
500000
1367919,8
0
4.1.1.
Строительство автомобильной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий - Кемерово км 274 - км 295
Всего
633977
1574556,8
0
областной бюджет
133977
206637
0
иные не запрещенные законодательством источники:



федеральный бюджет
500000
1367919,8
0
4.1.2.
Строительство автомобильной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий - Кемерово км 255 - км 274
Всего
20787
21000
41000
областной бюджет
20787
21000
41000
4.1.3.
Строительство автомобильной дороги Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол на участке "Обход пгт Каз"
Всего
318654
503858
1348143
областной бюджет
318654
503858
1348143
4.1.4.
Устройство транспортной развязки на автомобильной дороге Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк, км 92
Всего
132969
0
0
областной бюджет
132969
0
0
4.1.5.
Строительство мостового перехода через р.Ближний Кулдос на автомобильной дороге Белово - Коновалово - Прокопьевск, км 29+176
Всего
40000
21897
0
областной бюджет
40000
21897
0
4.1.6.
Строительство мостового перехода через ручей на автомобильной дороге Белово - Коновалово - Прокопьевск, км 23+300
Всего
25000
12103
0
областной бюджет
25000
12103
0
4.1.7.
Разработка проектно-сметной документации
Всего
34803
10505
10857
областной бюджет
34803
10505
10857
4.1.8.
Строительство мостового перехода через р. Черемза на автомобильной дороге Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск, км 177+445
Всего
51064
0
0
областной бюджет
51064
0
0
4.1.9.
Строительство путепровода через автомобильную дорогу Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк, км 97+803
Всего
72870
0
0
областной бюджет
72870
0
0
4.1.10.
Строительство мостового перехода через р. Дальний Кулдос на автомобильной дороге Белово - Коновалово - Прокопьевск, км 29+970
Всего
3172
0
0
областной бюджет
3172
0
0
4.1.11.
Устройство надземного пешеходного перехода закрытого типа на 31 км автомобильной дороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк
Всего
4274
0
0
областной бюджет
4274
0
0
4.2.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
4419003
3610768
3816324
областной бюджет
4419003
3610768
3816324
4.3.
Работы по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
62728
52741
55050
областной бюджет
62728
52741
55050
4.4.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Всего
309889
295616
305591
областной бюджет
309889
295616
305591
4.5.
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
Всего
150000
0
0
областной бюджет
150000
0
0
4.6.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Всего
100000
0
0
областной бюджет
100000
0
0
5.
Подпрограмма "Реализация государственной политики"
Всего
235058,1
235826
235826
областной бюджет
235058,1
235826
235826
5.1.
Обеспечение деятельности органов государственной власти
Всего
91896
91546
91546
областной бюджет
91896
91546
91546
5.2.
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Кемеровской области "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса"
Всего
76773
77415
77415
областной бюджет
76773
77415
77415
5.3.
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Кемеровской области "Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения"
Всего
54580,1
54983
54983
областной бюджет
54580,1
54983
54983
5.4.
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Кемеровской области "Кузбасский центр энергосбережения"
Всего
9711
9784
9784
областной бюджет
9711
9784
9784
5.5.
Обеспечение деятельности государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Кемеровской области "Региональный центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ"
Всего
2098
2098
2098
областной бюджет
2098
2098
2098

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) Государственной программы

№ п/п
Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7

Государственная программа Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2016 годы
Оценка эффективности Государственной программы
процентов
100
100
100
1.
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
процентов
58,0
57,9
57,8
1.1.
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения.
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением
процентов
64,4
64,6
64,8
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением
процентов
72,7
73,2
73,7
Объем потребления угля котельными
тыс. тонн
3 000
2950
2900
1.2.
Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения.
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом
процентов
85,1
85,3
85,5
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением
процентов
72,2
72,5
72,8
1.3.
Строительство полигонов твердых бытовых отходов
Ввод полигонов твердых бытовых отходов, построенных в рамках Государственной программы
ед.
0
1
1
1.4.
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
Уровень оплаты населения от экономически обоснованного тарифа
процентов
77,5
77,6
77,7
1.5.
Техническое развитие и обеспечение реформирования жилищно-коммунального комплекса
Обновление неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области и содержание отряда быстрого реагирования жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области
руб.
5000
5000
5000
2.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"
Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических условий)
кг у.т./тыс. руб.
57,26
50,96
44,4

Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для сопоставимых к 2007 году условий)
кг у.т./тыс. руб.
98,87
92,7
86,4


Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации
процентов
30,5
30
29,5


Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
98,0
98,0
98,0


Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
68
72
85


Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
87
89
93


Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
78
81
85


Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации
процентов
99,8
99,8
99,8


Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
процентов
0,6
0,6
0,6


Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
процентов
0
0
0


Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
тыс. кВт
0
0
0


Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. м общей площади)
кВт. ч/кв. м в год
33,2
33,0
32,8


Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. м общей площади)
Гкал/кв. м в год
0,45
0,44
0,43


Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел. в год
18,8
18,3
17,8


Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел. в год
5,66
5,52
5,38


Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
тыс. куб. м/чел. в год
1,16
1,16
1,16


Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы
процентов
0
0
0


Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации
ед.
3
4
5


Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)
Гкал/кв. м в год
0,3
0,3
0,3


Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел. в год
48,1
48,1
48,1


Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел. в год
30,6
30,6
30,6


Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)
кВт. ч/кв. м в год
45,3
45,3
45,3


Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади)
куб. м/кв. м в год
0
0
0


Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел. в год
9,7
9,7
9,7


Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
кг у.т/кв. м в год
62,0
62,0
62,0


Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства






производство электроферросплавов
кг у.т./т
1283,6
1264,6
1245,8


производство чугуна
кг у.т./т
503,7
492,6
481,7


производство карбамида
кг у.т./т
307,9
298,6
289,6


Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
кг у.т./кВт. ч
342
341
340


Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
кг у.т./ Гкал
183
182
181


Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
кг у.т./ Гкал
197
196
195


Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
процентов
5,0
4,95
4,9


Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
кВт. ч/Гкал
38,0
37,5
37,0


Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
процентов
8,7
8,5
8,3


Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
процентов
28,0
27,5
27,0


Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м)
кВт. ч/куб. м
1,68
1,67
1,65


Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м)
кВт. ч/куб. м
0,69
0,68
0,67


Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
кВт. ч/кв. м в год
4,20
4,15
4,10


Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
ед.
900
910
920


Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями,
ед.
900
910
920


сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией






Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации
ед.
512
520
530


Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
ед.
0
0
0


Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
ед.
40
40
40


Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации
ед.
0
0
0


Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
ед.
-
-
-


Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
ед.
-
-
-


Удельный пассажирооборот общественного транспорта на одного жителя
пасс.-км/чел. в год
3,1
3,1
3,1
2.1.
Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований
Создание условий для реализации технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и энергосбережение в коммунальной инфраструктуре




2.2.
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
кг у.т./Гкал
197
196
195
2.3.
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
процентов
8,7
8,5
8,3
2.4.
Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования.
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м)
кВт. ч/куб. м
1,68
1,67
1,65
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м)
кВт. ч/куб. м
0,69
0,68
0,67
2.5.
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
процентов
28,0
27,5
27,0
2.6
Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем электроснабжения коммунальной инфраструктуры.
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
процентов
5,0
4,95
4,9
2.7
Повышение энергетической эффективности в энергетике.
2.8
Повышение энергетической эффективности в угольной промышленности
2.9.
Повышение энергетической эффективности котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в бюджетных организациях.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. м общей площади)
Гкал/кв. м в год
0,45
0,44
0,43
2.10.
Повышение тепловой защиты зданий в бюджетных организациях.
2.11.
Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения и освещения в бюджетных организациях.
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. м общей площади)
кВт. ч/кв. м
33,2
33,0
32,8
2.12.
Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения, водопотребления и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в бюджетных организациях.
2.13.
Повышение энергетической эффективности систем вентиляции в бюджетных организациях.
Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел. в год
18,8
18,3
17,8
2.14.
Строительство и реконструкция зданий и сооружений в соответствии с требованиями энергетической эффективности, установленными законодательством
3.
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
Количество отремонтированных домов и домов, в которых произвели замену лифтов
ед.
184
124
44
3.1.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Количество отремонтированных многоквартирных домов
ед.
140
80
-
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках адресной программы
3.2.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и замене лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок
Количество замененных лифтов
ед.
44
44
44
3.3.
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями
Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области
руб.
3000
-
-
4.
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
процентов
66,39
65,89
65,39
4.1.
Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых будут устранены ограничения по пропускной способности
км
-
19,869
14,47
4.2.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики
км
62
65
70
Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики
п. м
-
400
450
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, уровень содержания которых соответствует допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
процентов
100
100
100
4.3.
Работы по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Доля объектов реконструкции, строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых осуществляется независимый контроль качества работ
процентов
100
100
100
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которые имеются правоудостоверяющие документы
км
200
200
200
4.4.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
км
0,722
0,722
0,722
4.5.
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения
тыс. кв. м
107
107
107
4.6.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
тыс. кв. м
155
155
155
5.
Подпрограмма "Реализация государственной политики"
Доля расходов на реализацию государственной политики от общих расходов Государственной программы
процентов
2,77
3,23
3,57

7. Методика оценки эффективности Государственной программы

Методика оценки эффективности Государственной программы определяет алгоритм оценки эффективности Государственной программы и основана на оценке степени достижения целей и решения задач Государственной программы.
Оценка эффективности Государственной программы проводится ответственным исполнителем (координатором) Государственной программы ежегодно.
Методика оценки эффективности Государственной программы проводится в два этапа.
1. Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы
Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы определяется на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с планируемыми:

,

где:
- степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по Государственной программе;
- степень достижения целевого показателя (индикатора) Государственной программы;
№ - количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы.
Степень достижения целевого показателя (индикатора) Государственной программы рассчитывается по формуле:

,

где:
- фактическое значение целевого показателя (индикатора) Государственной программы;
- планируемое значение целевого показателя (индикатора) Государственной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или по формуле:

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Государственной программы по формуле:

УФ = ФФ/ФП,

где:
УФ - уровень финансирования реализации Государственной программы;
ФФ - фактический объем финансирования, направленный на реализацию Государственной программы на соответствующий отчетный период;
ФП - плановый объем финансирования на соответствующий отчетный период.
По результатам оценки степени достижения целей и решения задач Государственной программы и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается эффективность Государственной программы:

,

где:
- степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по Государственной программе;
УФ - уровень финансирования реализации Государственной программы.

Вывод об эффективности Государственной программы определяется на основании следующих критериев:

Эффективность Государственной программы
Критерии оценки эффективности
Неэффективная
менее 50%
Уровень эффективности удовлетворительный
50% - 74%
Эффективная
75% - 100%
Высокоэффективная
более 100%


------------------------------------------------------------------