Постановление администрации Юргинского городского округа от 26.12.2014 N 2241 "Об утверждении муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. № 2241
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ И ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС,
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ
ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 14 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 5.16 ст. 38 Устава Юргинского городского округа, руководствуясь постановлением администрации города Юрги от 27.09.2013 № 1588 "Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского городского округа", постановлением администрации города Юрги от 13.08.2014 № 1356 "Об утверждении перечня муниципальных программ Юргинского городского округа", в целях приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Юрги, постановляю:
------------------------------------------------------------------
Пункт 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2015 - 2017 годы.
------------------------------------------------------------------
Пункт 2 вступает в силу после официального опубликования (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
2. Финансовому управлению города Юрги (А.П.Утробин) предусмотреть расходы по указанной программе в бюджете Юргинского городского округа на 2015 - 2017 годы.
------------------------------------------------------------------
Пункт 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 постановления администрации города Юрги от 30.06.2014 № 1075 "Об утверждении муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы".
------------------------------------------------------------------
Пункт 4 вступает в силу после официального опубликования (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
4. Настоящее постановление вступает в силу в части пунктов 2, 4, 5 после официального опубликования в городской газете "Резонанс-Ю" или в приложении к городской газете "Резонанс-Ю" - "Вестник Юргинского городского Совета народных депутатов и администрации г. Юрги", в части пунктов 1, 3 с 01.01.2015.
------------------------------------------------------------------
Пункт 5 вступает в силу после официального опубликования (пункт 4 данного документа).
------------------------------------------------------------------
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по ЖКХ С.В.Борисова.
Глава города Юрги
С.В.ПОПОВ
Утверждена
постановлением администрации
города Юрги
от 26 декабря 2014 г. № 2241
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ И ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС,
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ
ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный
комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории
Юргинского городского округа" на 2015 - 2017 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2015 - 2017 годы
Директор программы
Заместитель главы города по ЖКХ
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы
Управление ЖКХ города Юрги
Исполнители муниципальной программы
Управление ЖКХ города Юрги;
УКС администрации города Юрги;
управление образованием администрации города Юрги;
управление культуры и кино администрации города Юрги;
управление молодежной политики и спорта администрации города Юрги;
управление здравоохранением администрации города Юрги;
управление социальной защиты населения администрации города Юрги;
администрация города Юрги
Цели муниципальной программы
Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Юрги.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа.
Повышение качества и уровня жизни населения путем стабилизации социально-экономического развития и поддержание комплексного благоустройства.
Улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, повышение комфортности проживания граждан.
Озеленение территории города.
Повышение уровня безопасности дорожного движения
Задачи муниципальной программы
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа.
Обеспечение государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.
Минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в учреждениях бюджетной сферы и на предприятиях коммунального комплекса.
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли.
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли.
Продление срока эксплуатации многоквартирных домов, снижение затрат на их содержание и ремонт общего имущества.
Приведение в нормативно-техническое состояние улично-дорожной сети.
Улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог, снижение уровня аварийности.
Содержание зеленых насаждений общего пользования.
Благоустройство дворовых и прилегающих территорий; Координация деятельности всех организаций, занимающихся благоустройством территории города
Срок реализации муниципальной программы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы (расчет) - 3 941 965,04 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 1 580 366,81 тыс. рублей;
2016 год - 1 436 785,47 тыс. рублей;
2017 год - 924 812,76 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства местного бюджета - 1 974 964,04 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 728 065,81 тыс. рублей;
2016 год - 667 831,47 тыс. рублей;
2017 год - 579 066,76 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета - 991 800 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 431 150 тыс. рублей;
2016 год - 415 150 тыс. рублей;
2017 год - 142 500 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 775 356 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 342 793 тыс. рублей;
2016 год - 282 085 тыс. рублей;
2017 год - 150 478 тыс. рублей;
средства юридических и физических лиц - 199 845 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 75 358 тыс. рублей;
2016 год - 79 719 тыс. рублей;
2017 год - 52 768 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы (утверждено) - 564 470,20 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 266 121,90 тыс. рублей;
2016 год - 298 348,30 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства местного бюджета - 560 772,40 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 262 424,10 тыс. рублей;
2016 год - 298 348,30 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры.
Снижение показателей аварийности инженерных сетей.
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.
Снижение объема несанкционированного размещения твердых бытовых отходов.
Повышение эффективности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения.
Повышение качества условий проживания граждан в многоквартирных домах, улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению.
Уменьшение износа общего имущества многоквартирных домов.
Улучшение внешнего облика города Юрги.
Обеспечение комфортности и безопасности проживания жителей.
Улучшение экологического и санитарного состояния территории
1. Характеристика текущего состояния объектов жилищно-коммунального и дорожного комплекса, энергосбережения и благоустройства территории Юргинского городского округа
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса города характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причиной возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износа всех объектов коммунальной инфраструктуры города составляет более 60%.
Так, котельные города, расположенные в основном в пристанционной части города, построенные еще в 60-ых годах прошлого века, имеют износ почти 80% и не соответствуют современным требованиям. Наружные тепловые сети имеют износ более 70%, свыше 7,5 км бесхозных тепловых сетей находятся в аварийном состоянии. В связи с наращиванием объемов жилищного строительства требуется увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей и модернизация оборудования ТЭЦ ООО "Юргинский машзавод" для покрытия дефицита тепла.
Наружные сети водоснабжения и водоотведения имеют износ порядка 70%. Канализационные стоки от частных домов пристанционной части города, промышленных предприятий 1-го участка сбрасываются без очистки в р. Юргинка, открытые водоемы и рельеф местности, что ведет к загрязнению окружающей среды. Проблему канализования стоков от частных и многоквартирных домов, промышленных предприятий 1-го участка решает строительство КНС-3 и канализационного коллектора вдоль ул. Шоссейной.
Технология очистки речной воды не обеспечивает полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству питьевой воды. Требует модернизации оборудование очистных сооружений хозбытовых стоков.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт оборудования и сетей уступил место аварийно-восстановительным работам.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и обеспечения роста энергоэффективности экономики за счет внедрения энергосберегающих мероприятий необходимо обеспечить широкомасштабную реализацию проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.
Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Новые способы управления многоквартирными домами ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.
Последние десятилетия из-за недостатка финансовых средств не проводился надлежащий капитальный ремонт жилищного фонда города Юрги, что привело к его ветшанию, снижению качества условий проживания граждан в многоквартирных домах.
Город Юрга является единственным городом в Кузбассе, в котором в конце 50-х годов проводилось экспериментальное строительство домов серии 1-335, которые из-за конструктивных недостатков были сняты с производства, в рабочие чертежи и альбомы типового проекта были внесены корректировки. Общее количество домов серии 1-335, находящихся в эксплуатации - 33 дома.
Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.
В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо оказание государственной и муниципальной поддержки для его проведения с учетом степени износа домов, с привлечением средств граждан - собственников помещений в многоквартирных домах.
Одним из важнейших проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данной программы является создание органами местного самоуправления города Юрги условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории Юргинского городского округа.
В связи с развитием города возрастает потребность в строительстве автодорог и тротуаров. Для повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо выполнить строительство тротуаров по ул. Мира, ул. Шоссейная, ул. Лазо.
Для повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог, снижение уровня аварийности необходимо выполнить работы по приведению в нормативно-техническое состояние улично-дорожной сети города.
Всего автодорог в городе 153,5 км, включая частный сектор. Требуется произвести ремонт 65% дорожного покрытия.
В связи с увеличением автомобильного потока необходимо строительство светофорных объектов на опасных перекрестках, установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. Всего по городу установлено 4 100 знаков. Согласно проекта организации дорожного движения требуется произвести замену на новые около 1 800 штук и установить дополнительно 1 100 знаков.
Отсутствие ежедневной уборки от мусора городских территорий, равнодушное, а иногда и негативное отношений жителей города к элементам благоустройства, приводит к разрушению объектов благоустройства. Разрисовываются остановочные павильоны, фасады домов, памятники, создаются несанкционированные свалки мусора. Для обеспечения санитарного состояния города необходимо производить ежедневно работы по очистке территорий от случайного мусора, очистке прилотковой части дорог, подметание тротуаров, промывке, ремонту и покраске урн, уборке газонов.
Установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий. Из 204 детских игровых площадок оснащены детским игровым оборудованием 146 площадок.
Для создания комфортных условий населения города необходимо решать вопрос развития сети общественных туалетов в местах постоянного массового скопления жителей города. В настоящий момент установлено 3 биотуалета.
Нормальная жизнь современного города невозможна без улучшения условий жизни граждан города, а также архитектурно-планировочного облика городского комплекса. На всех площадях, улицах, парках, остановках городского транспорта должны быть выставлены в достаточном количестве остановочные павильоны, урны и скамейки.
2. Описание целей и задач муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2015 - 2017 годы
Целью реализации программы являются:
- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Юрги;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа;
- повышение качества и уровня жизни населения путем стабилизации социально-экономического развития и поддержание комплексного благоустройства;
- улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, повышение комфортности проживания граждан;
- озеленение территории города;
- повышение уровня безопасности дорожного движения.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
- обеспечение государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса;
- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в учреждениях бюджетной сферы и на предприятиях коммунального комплекса;
- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли;
- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли;
- продление срока эксплуатации многоквартирных домов, снижение затрат на их содержание и ремонт общего имущества;
- приведение в нормативно-техническое состояние улично-дорожной сети;
- улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог, снижение уровня аварийности;
- содержание зеленых насаждений общего пользования;
- благоустройство дворовых и прилегающих территорий;
- координация деятельности всех организаций, занимающихся благоустройством территории города.
Программу планируется реализовать в течение 2015 - 2017 гг. с последующей разработкой дополнительных мероприятий, учитывая дальнейшее развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города.
3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2015 - 2017 годы
Цели и задачи, обозначенные программой, достигаются за счет организации и осуществления мероприятий по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения города Юрги, обеспечения уровня качества выполняемых работ, стабильного и планомерного финансирования мероприятий, предусмотренных программой.
Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации и развития объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города и сформированы по 5-ти подпрограммам:
1. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского городского округа" включает следующие мероприятия:
1.1. "Подготовка к зиме" предполагает осуществить капитальный ремонт бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, постановку на учет бесхозяйных сетей коммунальной инфраструктуры, выполнение проектных и изыскательских работ объектов водоснабжения и водоотведения, обучение специалистов в сфере ЖКХ. Выполнение данных мероприятий позволит повысить надежность системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снизить потери ресурсов, улучшить экологическую ситуацию.
1.2. "Чистая вода" предполагает строительство КНС-3, строительство водопровода Искитимской части города, строительство главного водовода от НФС до точки Д, строительство 2-й очереди центрального водопровода в пристанционной части города с проколом через железную дорогу, реконструкцию гидротехнического сооружения на реке Искитим. Выполнение мероприятий "Чистая вода" позволит улучшить санитарно-экологическую обстановку в городе и обеспечить население питьевой водой нормативного качества.
1.3. "Газификация" предполагает строительство газовой котельной установленной мощностью 115 МВт в районе швейной фабрики и комплекс работ по проектированию объектов газоснабжения, что позволит повысить надежность и качество теплоснабжения города.
1.4. "Содержание и ремонт многоквартирных домов (субсидии из бюджета города на выполнение мероприятий)" позволит компенсировать выпадающие доходы ресурсоснабжающим организациям, снизить социальную напряженность.
2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа" на 2015 - 2017 годы включают в себя широкий спектр вопросов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы города и содержит следующие мероприятия:
2.1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе".
На территории Юргинского городского округа расположены объекты управления образованием администрации города Юрги, управления здравоохранением администрации города Юрги, Управления культуры и кино администрации города Юрги, управления по молодежной политике и спорту администрации города Юрги, УСЗН города Юрги, управления ЖКХ города Юрги. Всего 87 объектов.
Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную часть от всех расходов. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.
В мероприятия входит установка и замена приборов учета энергоресурсов в организациях бюджетной сферы, а также эксплуатация приборов учета (обслуживание, ремонт и поверка).
2.2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде".
Жилой фонд Юргинского городского округа насчитывает 516 многоквартирных домов и 4 313 домов частного сектора (индивидуально определенных).
В мероприятия входит установка индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов и установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах, в т.ч. находящихся в муниципальной собственности. Капитальный и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасадов домов.
2.3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре".
Основными поставщиками энергоресурсов для жизнедеятельности Юргинского городского округа являются предприятие ЖКХ - ООО "Энерготранс" и ТЭЦ ООО "Юргинский машзавод".
На территории округа насчитывается 10 котельных, протяженность тепловых сетей составляет 74,3 км.
Протяженность водопроводных сетей г. Юрги составляет 137,7 км, протяженность канализационных сетей соответственно - 91,4 км.
В подпрограмму входят мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и водоснабжения с заменой сетевых насосов и запорной арматуры. Капитальный ремонт котельного оборудования, наладка наружных водяных тепловых сетей города от ТЭЦ.
2.4. "Строительный контроль и независимая экспертиза работ и услуг" позволит реализовать обязанность муниципалитета в осуществлении функций по контролю за качеством производства работ при размещении заказов на выполнение работ и услуг для муниципальных нужд.
3. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского городского округа" включают в себя широкий спектр вопросов в области капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда Юргинского городского округа и сформирована по мероприятиям:
3.1. "Реконструкция многоквартирных домов серии 1-335" позволит повысить эксплуатационные качества элементов здания еще на 50 лет.
3.2. "Замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших свой нормативный срок" позволит повысить надежность и безопасность лифтового оборудования многоквартирных домов.
3.3. "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках исполнения ФЗ-185" создает безопасные и благоприятные условия проживания граждан, соответствующие установленным стандартам качества путем обеспечения государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.
3.4. "Реконструкция и капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда" позволит повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах, уменьшить износ общего имущества многоквартирных домов.
3.5. "Капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны ВОВ 1941 - 1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941 - 1945 годов" (поручение Президента РФ от 31 июля 2013 г. № Пр-1831, п. 2б)" позволит улучшить условия проживания инвалидов и ветеранов Великой отечественной войны.
3.6. "Строительный контроль и независимая экспертиза" позволит реализовать обязанность муниципалитета в осуществлении функций по контролю за качеством производства работ при размещении заказов на выполнение работ и услуг для муниципальных нужд.
4. Подпрограмма "Благоустройство территории Юргинского городского округа" содержит следующие мероприятия:
4.1. "Обустройство дворовых территорий":
- установку элементов детского игрового оборудования,
- ремонт и восстановление детского игрового оборудования,
- установку урн на придомовых и общих территориях,
- перенос контейнерных площадок.
Данное мероприятие позволит повысить комфортность и безопасность проживания.
4.2. "Благоустройство бульваров, парков и скверов":
- благоустройство бульваров, парков и скверов.
Данное мероприятие улучшает экологическое и эстетическое состояние города, позволяет создать дополнительный комфорт в зонах отдыха населения.
4.3. "Прочие мероприятия":
- содержание общих, выведенных и незакрепленных территорий,
- проектные и изыскательные работы для устройства ливневой канализации по ул. Набережная, 2,
- строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации по ул. Набережная, 2,
- замена и установка пешеходного ограждения по улицам города и на светофорных объектах,
- ограждение пешеходной зоны на остановках общественного транспорта,
- содержание и отлов бродячих собак и кошек,
- разработку паспорта безопасности гидротехнического сооружения, содержание и страхование ГТС,
- подготовку города к праздникам,
- содержание биотуалетов,
- покраску и ремонт деревянного ограждения,
- проведение месячника по благоустройству города,
- приобретение и установку оборудования для сжигания останков животных (А-850 на 400 кг),
- ремонт памятников,
- содержание объектов внешнего благоустройства,
- поставку коммунальной техники,
- строительный контроль за объектами благоустройства,
- меры по пропуску ледохода и паводковых вод (устройство водоотведения),
- мероприятия по искусственному понижению уровня грунтовых вод и осушению территории участков по ул. Пушкина и пер. Пионерскому (I этап, включающий геологические и геодезические работы).
Данные мероприятия позволят поддерживать санитарное состояние городских территорий в соответствии с требованиями законодательства, повысить комфортность и безопасность проживания.
4.4. "Ликвидация свалок и вывоз мусора":
- вывоз несанкционированных свалок,
- содержание контейнерных площадок с вывозом мусора с кузовных контейнеров, покраску контейнеров,
- установка контейнеров при проведении городских мероприятий.
Данные мероприятия способствуют выполнению требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, позволят поддерживать санитарное состояние городских территорий в соответствии с требованиями законодательства, поддерживать Гидротехнические сооружения в работоспособном состоянии, повысить комфортность и безопасность проживания.
4.5. "Ремонт и содержание уличного освещения":
- строительство и реконструкция уличного освещения,
- содержание уличного освещения,
- стоимость электроэнергии на уличное освещение.
Данное мероприятие повышает уровень комфортности и безопасности проживания горожан.
4.6. "Строительство и содержание улично-дорожной сети":
- строительство тротуаров,
- строительство, ремонт и реконструкция автодорог,
- ремонт внутриквартальных проездов,
- ремонт тротуаров,
- паспортизация дорог,
- ремонт дорог в частном секторе,
- содержание автодорог города в зимнее и летнее время,
- перенос остановочных павильонов в соответствии с требованием СНиП,
- замену остановочных павильонов по улицам города,
- ремонт и очистку ливневой канализации,
- разработку и экспертизу проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети,
- строительство основного проезда по ул. Фестивальной.
Данное мероприятие создает условия для соблюдения норм и требований безопасности дорожного движения, улучшения санитарного состояния городских территорий и комфортности проживания.
4.7. "Капитальный ремонт мостов и искусственных сооружений".
4.8. "Установка, замена и содержание средств регулирования дорожного движения":
- содержание дорожных знаков,
- замену и установку дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52290-2004,
- нанесение дорожной разметки,
- разработку ПСД на строительство светофорных объектов,
- разработку проекта организации дорожного движения частного сектора и корректировку существующего,
- строительство новых светофорных объектов,
- содержание и ремонт светофорных объектов,
- реконструкцию светофорных объектов,
- комплекс работ по обустройству участка дороги,
- создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения.
Данное мероприятие создает условия для соблюдения требований безопасности дорожного движения.
4.9. "Содержание и благоустройство мест захоронения":
- изготовление и установку металлического ограждения,
- строительство проездов,
- изготовление и установку деревянных скамеек, урн,
- озеленение санитарной зоны по периметру между секторами,
- строительство автостоянки,
- освещение административного здания на главном въезде,
- содержание кладбищ (Центральное, Старое, Мусульманское, Немецкое, Пристанционное),
- доставка трупов.
Данное мероприятие позволит обеспечить санитарно-гигиеническое состояние городских кладбищ.
4.10. "Озеленение":
- аварийный снос, валка, подрезка деревьев, формирование кроны деревьев, санитарная обрезка под линиями освещения,
- посадка деревьев и кустарников,
- приобретение, установка, содержание объемных фигур,
- содержание лесных массивов, в том числе противопожарные мероприятий,
- посадка и содержание цветочных клумб и газонов, живой изгороди, устройство новых клумб,
- мероприятия по благоустройству лесопарковой зоны.
Данное мероприятие улучшает экологическое и эстетическое состояние города, позволяет создать дополнительный комфорт в зонах отдыха населения.
5. Подпрограмма "Управление развитием отрасли" содержит следующие мероприятия:
5.1. Обеспечение деятельности органов муниципальной власти позволяет обеспечить деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства города Юрги.
5.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений позволяет обеспечить деятельность муниципального бюджетного учреждения "Служба заказчика ЖКХ".
Реализация данной подпрограммы создаст условия для комфортного и безопасного проживания граждан, формирования современной городской инфраструктуры и благоустройства мест общего пользования территории Юргинского городского округа.
Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 5 программы.
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2015 - 2017 годы с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов)
Выполнение мероприятий программы позволит получить результаты в производственной, экономической и социальной сферах:
1. В производственной сфере:
- создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе города Юрги, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры;
- снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество аварий и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- обеспечить тепловой энергией перспективную застройку;
- повысить надежность и качество снабжения теплом потребителей города;
- обеспечить планомерное и экономичное развитие системы теплоснабжения;
- рационально организовать работу теплоэнергетического хозяйства, использовать современное энергетическое оборудование, более эффективно внедрять энергосберегающие мероприятия.
2. В экономической сфере:
- обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
- обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.
3. В социальной сфере:
- улучшить условия труда;
- создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения.
4. В муниципальном секторе:
- к 2017 году сократить бюджетные затраты за потребленные энергетические ресурсы на 9,21%.
5. В системе коммунальной инфраструктуры:
- к 2017 году сократить количество аварий и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 35 единиц в год.
6. В жилищном фонде:
- улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг;
- сократить потребление энергетических ресурсов.
В целом, реализация программы позволит сформировать благоприятные условия для проживания в городе Юрге, повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, создать новые рабочие места, обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.
Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы "Жилищно-коммунальный
и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство
на территории Юргинского городского округа"
на 2015 - 2017 годы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. изм.
Исходные показатели 2014 года
Значение целевого индикатора программы
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Капитальный ремонт бесхозяйных сетей теплоснабжения
км
0
1
1
1
Капитальный ремонт водопроводных сетей с восстановлением колодцев
км
0,385
1,5
1,5
1,5
Капитальный ремонт сетей канализации
км
0
0,5
0,5
0,5
Строительство КНС-3
км
0
6,107
Строительство водопровода Искитимской части города
км
0
3,66
3,66
Строительство главного водовода от НФС до точки Д
км
0
1,1
1,1
1,1
Строительство 3-ой очереди центрального водопровода в пристанционной части города с проколом через ж/д
км
0
0,5
0,5
0,776
Строительство газовой котельной установленной мощностью 115 МВт
ед.
0
1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа
Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование с дальнейшей разработкой энергетического паспорта, всего
дом.
0
72
100
124
Количество аварий и отключений на инженерных сетях
ед./год
42
40
37
36
Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского городского округа
Количество замененных лифтов
шт.
3
3
2
2
Количество обследованных ветхих МКД
шт.
27
6
6
6
Благоустройство территории Юргинского городского округа
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
км
1,3
10,9
7,7
7,7
Строительство уличного освещения
км
0,722
3,8
2,0
1,5
Ремонт уличного освещения
км
38,4
25,0
20
15
Озеленение улиц города в т.ч.
Посадка клумб
тыс. кв. м
3,835
5,5
5,5
5,5
Валка деревьев
тыс. шт.
0,902
0,991
1,0
1,0
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2015 - 2017 годы
Финансирование программных мероприятий планируется обеспечить за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, а также целевых средств и иных, не запрещенных законодательством средств.
Всего на реализацию программы на 2015 - 2017 годы из всех источников финансирования потребуется 3 941 965,04 тыс. рублей.
Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.
N
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Исполнитель программного мероприятия
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2015 - 2017 годы
Всего
Расчет
3 941 965
1 580 367
1 436 785
924 813
Утверждено
564 470
266 122
298 348
0
Местный бюджет
Расчет
1 974 964
728 066
667 831
579 067
Утверждено
564 470
266 122
298 348
0
федеральный бюджет
Расчет
991 800
434 150
415 150
142 500
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
775 356
342 793
282 085
150 478
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
199 845
75 358
71 719
52 768
Утверждено
0
0
0
0
1.
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
Всего
Расчет
2 157 548
930 304
863 629
363 615
Утверждено
429 729
196 913
232 816
0
Местный бюджет
Расчет
854 192
313 961
317 994
222 237
Утверждено
429 729
196 913
232 816
0
федеральный бюджет
Расчет
564 300
291 650
272 650
0
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
597 678
324 693
272 985
141 378
Утверждено
0
0
0
0
1.1.
"Подготовка к зиме"
Всего
Расчет
53 177
17 977
17 600
17 600
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
53 177
17 977
17 600
17 600
Утверждено
0
0
0
0
1.1.1.
Капитальный ремонт бесхозяйных сетей водоснабжения и теплоснабжения
Всего
Расчет
15 000
5 000
5 000
5 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
15 000
5 000
5 000
5 000
Утверждено
0
0
0
0
1.1.2.
Капитальный ремонт водопроводных сетей с восстановлением колодцев
Всего
Расчет
21 000
7 000
7 000
7 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
21 000
7 000
7 000
7 000
Утверждено
0
0
0
0
1.1.3.
Капитальный ремонт сетей канализации
Всего
Расчет
9 000
3 000
3 000
3 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
9 000
3 000
3 000
3 000
Утверждено
0
0
0
0
1.1.4.
Паспортизация бесхозяйных сетей, объектов коммунальной инфраструктуры
Всего
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
Утверждено
0
0
0
0
1.1.5.
Проектные, изыскательские работы, экспертиза проектов
Всего
Расчет
4 500
1 500
1 500
1 500
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
4 500
1 500
1 500
1 500
Утверждено
0
0
0
0
1.1.6.
Обучение специалистов в сфере ЖКХ
Всего
Расчет
300
100
100
100
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
300
100
100
100
Утверждено
0
0
0
0
1.1.7.
Строительный контроль и независимая экспертиза
Всего
Расчет
1 130
377
377
377
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
1 130
377
377
377
Утверждено
0
0
0
0
1.2.
"Чистая вода"
Всего
Расчет
490 661
169 498
167 302
153 860
Утверждено
133 580
61 788
71 792
0
Местный бюджет
Расчет
160 577
69 655
78 439
12 482
Утверждено
133 580
61 788
71 792
0
федеральный бюджет
Расчет
0
0
0
0
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
330 084
99 843
88 863
141 378
Утверждено
0
0
0
0
1.2.1.
Строительство КНС-3
Всего
Расчет
133 580
61 788
71 792
0
УЖКХ
Утверждено
133 580
61 788
71 792
0
Местный бюджет
Расчет
133 580
61 788
71 792
0
Утверждено
133 580
61 788
71 792
0
1.2.2.
Строительство системы водоснабжения Искитимской части города
Всего
Расчет
32 900
0
0
32 900
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
3 290
0
0
3 290
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
29 610
0
0
29 610
Утверждено
0
0
0
0
1.2.3.
Строительство главного водовода от НФС до точки Д
Всего
Расчет
276 627
92 209
92 209
92 209
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
13 818
4 606
4 606
4 606
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
262 809
87 603
87 603
87 603
Утверждено
0
0
0
0
1.2.4.
Строительство 3-й очереди центрального водопровода в пристанционной части города с проколом через ж/д
Всего
Расчет
41 850
13 600
1 400
26 850
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
4 185
1 360
140
2 685
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
37 665
12 240
1 260
24 165
Утверждено
0
0
0
0
1.2.5.
Реконструкция гидротехнического сооружения на р. Искитимка
Всего
Расчет
4 500
1 500
1 500
1 500
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
4 500
1 500
1 500
1 500
Утверждено
0
0
0
0
1.2.6.
Строительный контроль и независимая экспертиза
Всего
Расчет
1 204
401
401
401
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
1 204
401
401
401
Утверждено
0
0
0
0
1.3.
"Газификация"
Всего
Расчет
1 037 277
550 705
486 572
0
Утверждено
21 700
13 400
8 300
0
Местный бюджет
Расчет
64 005
34 205
29 800
0
Утверждено
21 700
13 400
8 300
0
федеральный бюджет
Расчет
564 300
291 650
272 650
0
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
408 972
224 850
184 122
0
Утверждено
0
0
0
0
1.3.1.
Проектные, изыскательские работы, экспертиза проектов, технологическое подключение
Всего
Расчет
40 036
22 574
17 462
0
УКС
Утверждено
20 874
12 574
8 300
0
Местный бюджет
Расчет
20 874
12 574
8 300
0
Утверждено
20 874
12 574
8 300
0
областной бюджет
Расчет
19 162
10 000
9 162
0
Утверждено
0
0
0
0
1.3.2.
Строительство инженерных сетей к газовой котельной установленной мощностью 115 МВт
Всего
Расчет
380 000
210 000
170 000
0
УКС
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
19 000
10 500
8 500
0
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
361 000
199 500
161 500
0
Утверждено
0
0
0
0
1.3.3.
Строительство газовой котельной установленной мощностью 115 МВт
Всего
Расчет
593 936
307 826
286 110
0
УКС
Утверждено
826
826
0
0
Местный бюджет
Расчет
826
826
0
0
Утверждено
826
826
0
0
федеральный бюджет
Расчет
564 300
291 650
272 650
0
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
28 810
15 350
13 460
0
Утверждено
0
0
0
0
1.3.4.
Строительный контроль и независимая экспертиза
Всего
Расчет
23 305
10 305
13 000
0
УКС
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
23 305
10 305
13 000
0
Утверждено
0
0
0
0
1.4.
"Содержание и ремонт многоквартирных домов(субсидии из бюджета города на выполнение мероприятий)"
Всего
Расчет
576 433
192 123
192 155
192 155
УЖКХ
Утверждено
274 449
121 725
152 724
0
Местный бюджет
Расчет
576 433
192 123
192 155
192 155
Утверждено
274 449
121 725
152 724
0
1.4.1.
Содержание незаселенного муниципального жилищного фонда
Всего
Расчет
503
168
168
168
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
503
168
168
168
Утверждено
0
0
0
0
1.4.2.
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (плата за отопление незаселенных жилых муниципальных помещений)
Всего
Расчет
753
251
251
251
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
753
251
251
251
Утверждено
0
0
0
0
1.4.3.
Содержание муниципального жил. фонда по условиям конкурса на право управления многоквартирными домами
Всего
Расчет
17 072
5 691
5 691
5 691
УЖКХ
Утверждено
5 005
2 503
2 503
0
Местный бюджет
Расчет
17 072
5 691
5 691
5 691
Утверждено
5 005
2 503
2 503
0
1.4.4.
Содержание муниципального жилищного фонда с повышенным износом
Всего
Расчет
16 632
5 544
5 544
5 544
УЖКХ
Утверждено
5 581
2 790
2 790
0
Местный бюджет
Расчет
16 632
5 544
5 544
5 544
Утверждено
5 581
2 790
2 790
0
1.4.5.
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения
Всего
Расчет
318 091
106 030
106 030
106 030
УЖКХ
Утверждено
181 183
78 092
103 091
0
Местный бюджет
Расчет
318 091
106 030
106 030
106 030
Утверждено
181 183
78 092
103 091
0
1.4.6.
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (ОАО "Славянка)
Всего
Расчет
46 388
15 463
15 463
15 463
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
46 388
15 463
15 463
15 463
Утверждено
0
0
0
0
1.4.7.
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения
Всего
Расчет
107 172
35 724
35 724
35 724
УЖКХ
Утверждено
58 816
26 408
32 408
0
Местный бюджет
Расчет
107 172
35 724
35 724
35 724
Утверждено
58 816
26 408
32 408
0
1.4.8.
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения (ОАО "Славянка)
Всего
Расчет
12 949
4 316
4 316
4 316
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
12 949
4 316
4 316
4 316
Утверждено
0
0
0
0
1.4.9.
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения
Всего
Расчет
546
182
182
182
УЖКХ
Утверждено
364
182
182
0
Местный бюджет
Расчет
546
182
182
182
Утверждено
364
182
182
0
1.4.10.
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по снабжению углем
Всего
Расчет
50 704
16 880
16 912
16 912
УЖКХ
Утверждено
22 100
11 050
11 050
0
Местный бюджет
Расчет
50 704
16 880
16 912
16 912
Утверждено
22 100
11 050
11 050
0
1.4.11.
Возмещение затрат за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (доля средств по помещениям, находящимся в муниципальной собственности)
Всего
Расчет
2 322
774
774
774
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
2 322
774
774
774
Утверждено
0
0
0
0
1.4.12.
Возмещение затрат за установку общедомовых приборов учета (доля средств по помещениям, находящимся в муниципальной собственности)
Всего
Расчет
300
100
100
100
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
300
100
100
100
Утверждено
0
0
0
0
1.4.13.
Налог на имущество (муниципальный жилищный фонд)
Всего
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
УЖКХ
Утверждено
1 400
700
700
0
Местный бюджет
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
Утверждено
1 400
700
700
0
1.5.
Кредиторская задолженность по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского городского округа"
Всего
Расчет
0
0
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
0
0
0
0
Утверждено
0
0
0
0
2.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа" на 2015 - 2017 годы
Всего
Расчет
210 593
85 799
71 877
52 918
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
2 798
1 791
508
500
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
9 000
9 000
0
0
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
198 795
75 008
71 369
52 418
Утверждено
0
0
0
0
2.1.
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе"
Всего
Расчет
145
145
0
0
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
145
145
0
0
Утверждено
0
0
0
0
2.1.1.
Повышение тепловой защиты МБОУ школы № 14. Утепление кровли, фасада, дверей
Всего
Расчет
100
100
0
0
Упр. образованием
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
100
100
0
0
Утверждено
0
0
0
0
2.1.2.
Замена источников света энергоэффективными светильниками при обеспечении установленных норм освещения
Всего
Расчет
45
45
0
0
УСЗН
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
45
45
0
0
Утверждено
0
0
0
0
2.2.
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
Всего
Расчет
48 150
16 150
16 000
16 000
УЖКХ, юридические, физические лица
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
1 700
700
500
500
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
46 450
15 450
15 500
15 500
Утверждено
0
0
0
0
2.2.1.
Информационная поддержка и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования
Всего
Расчет
300
100
100
100
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
300
100
100
100
Утверждено
0
0
0
0
2.2.2.
Обучение специалистов в области энергосбережения.
Всего
Расчет
300
100
100
100
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
300
100
100
100
Утверждено
0
0
0
0
2.2.3.
Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах, в том числе находящихся в муниципальной собственности (ул. Строительная, 25; ул. Машиностроителей, 1Б; ул. Ленинградская, 31; ул. Кирова, 14)
Всего
Расчет
650
650
0
0
УЖКХ, управляющие компании
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
200
200
0
0
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
450
450
0
0
Утверждено
0
0
0
0
2.2.4.
Оплата установки индивидуальных приборов учета малоимущим гражданам, проживающим в многоквартирных домах (далее - МКД)
Всего
Расчет
900
300
300
300
УСЗН
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
900
300
300
300
Утверждено
0
0
0
0
2.2.5.
Приобретение энергоэффективных материалов и оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей, систем отопления. Капитальный и текущий ремонт системы отопления в многоквартирных домах с повышенным износом
Всего
Расчет
7 500
2 500
2 500
2 500
УЖКХ, управляющие компании
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
7 500
2 500
2 500
2 500
Утверждено
0
0
0
0
2.2.6.
Повышение энергетической эффективности при проведении ремонтных работ в МКД.
Капитальный и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем
Всего
Расчет
17 000
5 000
6 000
6 000
Управляющие компании
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
17 000
5 000
6 000
6 000
Утверждено
0
0
0
0
2.2.7.
Повышение тепловой защиты зданий.
Утепление фасадов в МКД (в том числе ремонт межпанельных швов)
Всего
Расчет
21 500
7 500
7 000
7 000
Управляющие компании
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
21 500
7 500
7 000
7 000
Утверждено
0
0
0
0
2.3.
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"
Всего
Расчет
162 245
69 458
55 869
36 918
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
900
900
0
0
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
9 000
9 000
0
0
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
152 345
59 558
55 869
36 918
Утверждено
0
0
0
0
2.3.1.
Реконструкция участка тепловой сети (4% сетей теплоснабжения) Юргинского городского округа с повышением показателей энергетической эффективности от Юргинской ТЭЦ к потребителям и с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии
Всего
Расчет
79 000
26 000
26 500
26 500
ООО "Энерготранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
79 000
26 000
26 500
26 500
Утверждено
0
0
0
0
2.3.2.
Капитальный ремонт котлов на котельных с проведением энергосберегающих мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.
Всего
Расчет
1 400
700
700
0
ООО "Энерготранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
1 400
700
700
0
Утверждено
0
0
0
0
2.3.3.
Замена изоляции и покровного слоя на оцинковку с проведением энергоэффективных мероприятий по снижению потерь тепловой энергии на 0,8% в год.
Всего
Расчет
12 000
4 000
4 000
4 000
ООО "Энерготранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
12 000
4 000
4 000
4 000
Утверждено
0
0
0
0
2.3.4.
Наладка наружных водяных тепловых сетей города от ТЭЦ с проведением энергоэффективных мероприятий по снижению перерасхода тепловой энергии жилищным фондом на 2433 Гкал/час
Всего
Расчет
3 424
1 712
1 712
0
ООО "Энерготранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
3 424
1 712
1 712
0
Утверждено
0
0
0
0
2.3.5.
Модернизация котлов.
Замена существующих котлов современными котлами заводского производства с более высоким КПД и с проведением энергосберегающих мероприятий по сокращению расхода топлива на 1 881,1 т.н.т./год
Всего
Расчет
11 607
3 771
3 918
3 918
ООО "Энерготранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
11 607
3 771
3 918
3 918
Утверждено
0
0
0
0
2.3.6.
Монтаж балансировочных клапанов для сетевых районов с проведением энергоэффективных мероприятий по снижению расхода топлива, электроэнергии и воды
Всего
Расчет
1 160
580
580
0
ООО "Энерготранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
1 160
580
580
0
Утверждено
0
0
0
0
2.3.7.
Замена сетевых насосов на котельных № № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 на насосы меньшей производительности с дальнейшим проведением энергосберегающих мероприятий по снижению расхода электроэнергии.
Всего
Расчет
189
189
0
0
ООО "Энерготранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
189
189
0
0
Утверждено
0
0
0
0
2.3.8.
Вывод из работы подпиточных насосов на котельных № № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 с установкой регуляторов прямого действия и с проведением энергоэффективных мероприятий по снижению расхода электроэнергии на 191,3 тыс. кВт ч. Оптимизация работы сетей теплоснабжения
Всего
Расчет
32
32
0
0
ООО "Энерготранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
32
32
0
0
Утверждено
0
0
0
0
2.3.9.
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Юргинского городского округа
Всего
Расчет
9 900
9 900
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
900
900
0
0
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
9 000
9 000
0
0
Утверждено
0
0
0
0
2.3.10.
Реконструкция высоковольтных сетей насосных станций 1, 2 подъемов и замена высоковольтных ячеек РУ 6 кВ (5 ед.) НФС с выполнением энергосберегающих мероприятий по снижению удельного расхода электроэнергии
Всего
Расчет
6 854
6 854
0
0
ООО "Юрга Водтранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
6 854
6 854
0
0
Утверждено
0
0
0
0
2.3.11.
Замена задвижек на отстойниках № 2 и № 3 на НФС Д400 мм - 3 ед., Д300 мм - 2 ед. на двухэксцентричные затворы с ручным приводом; замена задвижек с эл. приводом на фильтре № 3 НФС Д500 мм - 2 ед., Д400 мм - 2 ед. на двухэксцентричные затворы с электроприводом; замена зад.
Всего
Расчет
1 959
0
1 959
0
ООО "Юрга Водтранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
1 959
0
1 959
0
Утверждено
0
0
0
0
2.3.12.
Реконструкция трубопроводов холодной воды с заменой запорной арматуры, сетевого оборудования, колодцев и с выполнением ресурсосберегающих мероприятий по сокращению потерь воды в системе водоснабжения
Всего
Расчет
2 800
800
1 000
1 000
Утверждено
0
0
0
0
ООО "Юрга Водтранс"
средства юридических и физических лиц
Расчет
2 800
800
1 000
1 000
Утверждено
0
0
0
0
2.3.13.
Замена управления насосных агрегатов на НФС с применением ЧРП (частотно-регулируемый привод) и УПП (устройство плавного пуска)
Всего
Расчет
10 000
5 000
5 000
0
ООО "Юрга Водтранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
10 000
5 000
5 000
0
Утверждено
0
0
0
0
2.3.14.
Модернизация запорной арматуры в насосных станциях 1, 2, 3 подъемов, на НФС
Всего
Расчет
5 700
2 700
3 000
0
ООО "Юрга Водтранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
5 700
2 700
3 000
0
Утверждено
0
0
0
0
2.3.15.
Реконструкция водопроводных сетей с выполнением энергосберегающих мероприятий по сокращению уровня потерь воды в системе водоснабжения
Всего
Расчет
4 220
1 220
1 500
1 500
ООО "Юрга Водтранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
4 220
1 220
1 500
1 500
Утверждено
0
0
0
0
2.3.16.
Водоотведение (полный цикл). Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий:
Реконструкция ЗРУ (закрытое распределительное устройство - щитовая) 0,4 кВ с применением энергоэффективных технологий ЧРП на КНС 4
Всего
Расчет
5 000
2 500
2 500
0
ООО "Юрга Водтранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
5 000
2 500
2 500
0
Утверждено
0
0
0
0
2.3.17.
Модернизация илососа на ОСК (очистные сооружения канализации)
Всего
Расчет
7 000
3 500
3 500
0
ООО "Юрга Водтранс"
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
7 000
3 500
3 500
0
Утверждено
0
0
0
0
2.4.
Строительный контроль и независимая экспертиза работ и услуг
Всего
Расчет
54
46
8
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
54
46
8
0
Утверждено
0
0
0
0
2.5.
Кредиторская задолженность по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"
Всего
Расчет
0
0
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
0
0
0
0
Утверждено
0
0
0
0
3.
"Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского городского округа"
Всего
Расчет
568 801
220 341
174 230
174 230
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
113 551
68 591
22 480
22 480
Утверждено
0
0
0
0
федеральный бюджет
Расчет
427 500
142 500
142 500
142 500
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
27 300
9 100
9 100
9 100
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
450
150
150
150
Утверждено
0
0
0
0
3.1.
"Реконструкция многоквартирных домов серии 1-335"
Всего
Расчет
479 490
159 830
159 830
159 830
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
32 340
10 780
10 780
10 780
Утверждено
0
0
0
0
федеральный бюджет
Расчет
427 500
142 500
142 500
142 500
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
19 650
6 550
6 550
6 550
Утверждено
0
0
0
0
3.1.1.
Обследование многоквартирных домов специализированными организациями, проведение инженерных изысканий
Всего
Расчет
12 390
4 130
4 130
4 130
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
12 390
4 130
4 130
4 130
Утверждено
0
0
0
0
3.1.2.
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации для проведения реконструкции многоквартирных домов
Всего
Расчет
17 100
5 700
5 700
5 700
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
17 100
5 700
5 700
5 700
Утверждено
0
0
0
0
3.1.3.
Реконструкция МКД
Всего
Расчет
450 000
150 000
150 000
150 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
2 850
950
950
950
Утверждено
0
0
0
0
федеральный бюджет
Расчет
427 500
142 500
142 500
142 500
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
19 650
6 550
6 550
6 550
Утверждено
0
0
0
0
3.2.
"Замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших свой нормативный срок"
Всего
Расчет
9 000
3 000
3 000
3 000
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
900
300
300
300
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
7 650
2 550
2 550
2 550
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
450
150
150
150
Утверждено
0
0
0
0
3.3.
"Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках исполнения ФЗ-185
Всего
Расчет
2 400
800
800
800
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
2 400
800
800
800
Утверждено
0
0
0
0
федеральный бюджет
Расчет
0
0
0
0
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
0
0
0
0
Утверждено
0
0
0
0
3.4.
"Реконструкция и капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда"
Всего
Расчет
53 800
44 600
4 600
4 600
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
53 800
44 600
4 600
4 600
Утверждено
0
0
0
0
3.4.1.
Обследование ветхих многоквартирных домов специализированными организациями
Всего
Расчет
4 500
1 500
1 500
1 500
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
4 500
1 500
1 500
1 500
Утверждено
0
0
0
0
3.4.2.
Разработка проектно-сметной документации для проведения реконструкции многоквартирных домов коридорного и гостиничного типа
Всего
Расчет
6 000
2 000
2 000
2 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
6 000
2 000
2 000
2 000
Утверждено
0
0
0
0
3.4.3.
Реконструкции многоквартирных домов коридорного и гостиничного типа
Всего
Расчет
40 000
40 000
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
40 000
40 000
0
0
Утверждено
0
0
0
0
3.4.4.
Оформление технических и кадастровых паспортов на жилые помещения и многоквартирные дома (в том числе постановка зем. участка под домом № 14 по ул. Пушкина на кадастровый учет)
Всего
Расчет
300
100
100
100
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
300
100
100
100
Утверждено
0
0
0
0
3.4.5.
Капитальный ремонт квартир муниципального и маневренного жилищного фонда
Всего
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
Утверждено
0
0
0
0
3.5.
"Капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны ВОВ 1941 - 1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны"
Всего
Расчет
15 000
5 000
5 000
5 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
15 000
5 000
5 000
5 000
Утверждено
0
0
0
0
3.6.
Строительный контроль и независимая экспертиза
Всего
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
Утверждено
0
0
0
0
3.7.
Погашение кредиторской задолженности
Всего
Расчет
0
0
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
0
0
0
0
Утверждено
0
0
0
0
3.8.
Взносы в фонд кап. рем. МКД
Всего
Расчет
6 111
6 111
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
6 111
6 111
0
0
Утверждено
0
0
0
0
4.
Подпрограмма "Благоустройство территории Юргинского городского округа"
Всего
Расчет
954 758
327 158
310 300
317 300
Утверждено
110 871
57 274
53 597
0
Местный бюджет
Расчет
954 158
326 958
310 100
317 100
Утверждено
110 871
57 274
53 597
0
областной бюджет
Расчет
0
0
0
0
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
600
200
200
200
Утверждено
0
0
0
0
4.1.
Обустройство дворовых территорий
Всего
Расчет
10 750
3 650
3 550
3 550
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
10 750
3 650
3 550
3 550
Утверждено
0
0
0
0
4.1.1.
Установка элементов детского игрового оборудования
Всего
Расчет
6 000
2 000
2 000
2 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
6 000
2 000
2 000
2 000
Утверждено
0
0
0
0
4.1.2.
Ремонт и восстановление детского игрового оборудования
Всего
Расчет
2 250
750
750
750
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
2 250
750
750
750
Утверждено
0
0
0
0
4.1.3.
Установка урн на придомовых, общих территориях
Всего
Расчет
700
300
200
200
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
700
300
200
200
Утверждено
0
0
0
0
4.1.4.
Перенос контейнерных площадок
Всего
Расчет
1 800
600
600
600
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
1 800
600
600
600
Утверждено
0
0
0
0
4.2.
Благоустройство бульваров, парков и скверов
Всего
Расчет
11 000
5 000
3 000
3 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
11 000
5 000
3 000
3 000
Утверждено
0
0
0
0
4.2.1.
Благоустройство бульваров, парков и скверов (бульвар пр. Победы, сквер ул. Машиностроителей, парк Кировский)
Всего
Расчет
11 000
5 000
3 000
3 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
11 000
5 000
3 000
3 000
Утверждено
0
0
0
0
4.3.
Прочие мероприятия
Всего
Расчет
152 855
56 455
48 150
48 250
УЖКХ
Утверждено
22 016
11 026
10 991
0
Местный бюджет
Расчет
152 855
56 455
48 150
48 250
Утверждено
22 016
11 026
10 991
0
4.3.1.
Содержание общих, выведенных и незакрепленных территорий
Всего
Расчет
69 000
23 000
23 000
23 000
УЖКХ
Утверждено
15 052
7 526
7 526
0
Местный бюджет
Расчет
69 000
23 000
23 000
23 000
Утверждено
15 052
7 526
7 526
0
4.3.2.
Проектные и изыскательные работы для устройства ливневой канализации по ул. Набережная, 2
Всего
Расчет
35
35
0
0
УКС
Утверждено
35
35
0
0
Местный бюджет
Расчет
35
35
0
0
Утверждено
35
35
0
0
4.3.3.
Строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации по ул. Набережная, 2
Всего
Расчет
500
500
0
0
УКС
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
500
500
0
0
Утверждено
0
0
0
0
4.3.2.
Замена и установка пешеходного ограждения по улицам города и на светофорных объектах
Всего
Расчет
45 000
15 000
15 000
15 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
45 000
15 000
15 000
15 000
Утверждено
0
0
0
0
4.3.3.
Ограждение пешеходной зоны на остановках общественного транспорта
Всего
Расчет
2 340
780
780
780
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
2 340
780
780
780
Утверждено
0
0
0
0
4.3.4.
Содержание и отлов бродячих собак и кошек
Всего
Расчет
1 170
390
390
390
УЖКХ
Утверждено
180
90
90
0
Местный бюджет
Расчет
1 170
390
390
390
Утверждено
180
90
90
0
4.3.5.
Разработка паспорта безопасности гидротехнического сооружения, содержания гидротехнического сооружения, страхование ГТС
Всего
Расчет
1 500
500
500
500
УЖКХ
Утверждено
105
53
53
0
Местный бюджет
Расчет
1 500
500
500
500
Утверждено
105
53
53
0
4.3.6.
Подготовка города к праздникам
Всего
Расчет
4 500
1 500
1 500
1 500
УЖКХ
Утверждено
1 000
500
500
0
Местный бюджет
Расчет
4 500
1 500
1 500
1 500
Утверждено
1 000
500
500
0
4.3.7.
Содержание биотуалетов
Всего
Расчет
510
150
180
180
УЖКХ
Утверждено
200
100
100
0
Местный бюджет
Расчет
510
150
180
180
Утверждено
200
100
100
0
4.3.8.
Покраска и ремонт деревянного ограждения
Всего
Расчет
2 400
800
800
800
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
2 400
800
800
800
Утверждено
0
0
0
0
4.3.9.
Проведение месячника по благоустройству города
Всего
Расчет
900
300
300
300
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
900
300
300
300
Утверждено
0
0
0
0
4.3.10.
Приобретение и установка оборудования для сжигания останков животных (А-850 на 400 кг)
Всего
Расчет
1 000
1 000
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
1 000
1 000
0
0
Утверждено
0
0
0
0
4.3.11.
Ремонт памятников
Всего
Расчет
800
800
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
800
800
0
0
Утверждено
0
0
0
0
4.3.12.
Содержание объектов внешнего благоустройства
Всего
Расчет
6 600
2 200
2 200
2 200
УЖКХ
Утверждено
1 444
722
722
0
Местный бюджет
Расчет
6 600
2 200
2 200
2 200
Утверждено
1 444
722
722
0
4.3.13.
Поставка коммунальной техники
Всего
Расчет
5 000
5 000
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
5 000
5 000
0
0
Утверждено
0
0
0
0
4.3.14.
Строительный контроль за объектами благоустройства
Всего
Расчет
9 900
3 300
3 300
3 300
УЖКХ
Утверждено
4 000
2 000
2 000
0
Местный бюджет
Расчет
9 900
3 300
3 300
3 300
Утверждено
4 000
2 000
2 000
0
4.3.15.
Меры по пропуску ледохода и паводковых вод (устройство водоотведения)
Всего
Расчет
700
200
200
300
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
700
200
200
300
Утверждено
0
0
0
4.3.16.
Мероприятия по искусственному понижению уровня грунтовых вод и осушению территории участков по ул. Пушкина и пер. Пионерскому (I этап, включающий геологические и геодезические работы)
Всего
Расчет
1 000
1 000
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
1 000
1 000
0
0
Утверждено
0
0
0
0
4.4.
Ликвидация свалок и вывоз мусора
Всего
Расчет
19 800
6 500
6 650
6 650
УЖКХ
Утверждено
600
300
300
0
Местный бюджет
Расчет
19 800
6 500
6 650
6 650
Утверждено
600
300
300
0
4.4.1.
Вывоз несанкционированных свалок
Всего
Расчет
3 300
1 000
1 150
1 150
УЖКХ
Утверждено
400
200
200
0
Местный бюджет
Расчет
3 300
1 000
1 150
1 150
Утверждено
400
200
200
4.4.2.
Содержание контейнерных площадок с вывозом мусора с кузовных контейнеров, покраска
Всего
Расчет
16 200
5 400
5 400
5 400
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
16 200
5 400
5 400
5 400
Утверждено
0
0
0
0
4.4.3.
Установка контейнеров при проведении городских мероприятий
Всего
Расчет
300
100
100
100
УЖКХ
Утверждено
200
100
100
0
Местный бюджет
Расчет
300
100
100
100
Утверждено
200
100
100
0
4.5.
Строительство, реконструкция и содержание уличного освещения
Всего
Расчет
73 000
24 000
24 500
24 500
УЖКХ
Утверждено
16 855
8 428
8 428
0
Местный бюджет
Расчет
73 000
24 000
24 500
24 500
Утверждено
16 855
8 428
8 428
0
4.5.1.
Строительство и реконструкция уличного освещения
Всего
Расчет
15 000
5 000
5 000
5 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
15 000
5 000
5 000
5 000
Утверждено
0
0
0
0
4.5.2.
Содержание уличного освещения
Всего
Расчет
22 000
7 000
7 500
7 500
УЖКХ
Утверждено
4 855
2 428
2 428
0
Местный бюджет
Расчет
22 000
7 000
7 500
7 500
Утверждено
4 855
2 428
2 428
0
4.5.3.
Стоимость электроэнергии на уличное освещение
Всего
Расчет
36 000
12 000
12 000
12 000
УЖКХ
Утверждено
12 000
6 000
6 000
0
Местный бюджет
Расчет
36 000
12 000
12 000
12 000
Утверждено
12 000
6 000
6 000
0
4.6.
Строительство и содержание улично-дорожной сети
Всего
Расчет
584 063
192 463
191 800
199 800
УЖКХ
Утверждено
52 251
27 947
24 305
0
Местный бюджет
Расчет
584 063
192 463
191 800
199 800
Утверждено
52 251
27 947
24 305
0
4.6.1.
Строительство тротуаров
Всего
Расчет
15 000
5 000
5 000
5 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
15 000
5 000
5 000
5 000
Утверждено
0
0
0
0
4.6.2.
Ремонт и реконструкция автодорог
Всего
Расчет
255 000
85 000
85 000
85 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
255 000
85 000
85 000
85 000
Утверждено
0
0
0
0
4.6.3.
Ремонт внутриквартальных проездов (в том числе въезд в квартал с ул. Исайченко м/у домом № 7 и школой № 15)
Всего
Расчет
105 000
35 000
35 000
35 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
105 000
35 000
35 000
35 000
Утверждено
0
0
0
0
4.6.4.
Ремонт тротуаров
Всего
Расчет
11 000
5 000
3 000
3 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
11 000
5 000
3 000
3 000
Утверждено
0
0
0
0
4.6.5.
Паспортизация дорог
Всего
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
Утверждено
0
0
0
0
4.6.6.
Ремонт дорог в частном секторе
Всего
Расчет
30 000
10 000
10 000
10 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
30 000
10 000
10 000
10 000
Утверждено
0
0
0
0
4.6.7.
Содержание автодорог города (летнее и зимнее)
Всего
Расчет
144 000
42 000
47 000
55 000
УЖКХ
Утверждено
48 589
24 284
24 305
0
Местный бюджет
Расчет
144 000
42 000
47 000
55 000
Утверждено
48 589
24 284
24 305
0
4.6.8.
Перенос остановочных павильонов в соответствии с требованием СНиП
Всего
Расчет
6 000
2 000
2 000
2 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
6 000
2 000
2 000
2 000
Утверждено
0
0
0
0
4.6.9.
Замена остановочных павильонов по улицам города
Всего
Расчет
2 400
800
800
800
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
2 400
800
800
800
Утверждено
0
0
0
0
4.6.10.
Ремонт и очистка ливневой канализации
Всего
Расчет
7 500
2 500
2 500
2 500
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
7 500
2 500
2 500
2 500
Утверждено
0
0
0
0
4.6.11
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети
Всего
Расчет
1 500
500
500
500
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
1 500
500
500
500
Утверждено
0
0
0
0
4.6.12
Строительство основного проезда по ул. Фестивальной, 4 микрорайон
Всего
Расчет
3 663
3 663
0
0
УКС
Утверждено
3 663
3 663
0
0
Местный бюджет
Расчет
3 663
3 663
0
0
Утверждено
3 663
3 663
0
0
4.6.13
Кредиторская задолженность по строительству автомобильной дороги пр. Победы (от ул. Волгоградская до ул. Машиностроителей)
Всего
Расчет
0
0
0
0
УКС
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
0
0
0
0
Утверждено
0
0
0
0
4.7.
Строительство и капитальный ремонт мостов и искусственных сооружений
Всего
Расчет
2 400
800
800
800
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
2 400
800
800
800
Утверждено
0
0
0
0
4.8.
Установка, замена и содержание средств регулирования дорожного движения
Всего
Расчет
43 040
18 240
12 800
12 000
УЖКХ
Утверждено
9 707
4 854
4 854
0
Местный бюджет
Расчет
43 040
18 240
12 800
12 000
Утверждено
9 707
4 854
4 854
0
областной бюджет
Расчет
0
0
0
0
Утверждено
0
0
0
0
4.8.1.
Содержание дорожных знаков (в том числе обрезка веток для обеспечения видимости дорожных знаков)
Всего
Расчет
7 500
2 500
2 500
2 500
УЖКХ
Утверждено
507
254
254
0
Местный бюджет
Расчет
7 500
2 500
2 500
2 500
Утверждено
507
254
254
0
4.8.2.
Замена и установка дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52290-2004, замена устаревших знаков
Всего
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
УЖКХ
Утверждено
1 600
800
800
0
Местный бюджет
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
Утверждено
1 600
800
800
0
4.8.3.
Нанесение дорожной разметки
Всего
Расчет
12 000
4 000
4 000
4 000
УЖКХ
Утверждено
3 600
1 800
1 800
0
Местный бюджет
Расчет
12 000
4 000
4 000
4 000
Утверждено
3 600
1 800
1 800
0
4.8.4.
Разработка ПСД на строительство светофорных объектов
Всего
Расчет
240
240
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
240
240
0
0
Утверждено
0
0
0
0
4.8.5.
Разработка проекта организации дорожного движения частного сектора и корректировка существующего
Всего
Расчет
1 600
800
800
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
1 600
800
800
0
Утверждено
0
0
0
0
4.8.6.
Строительство светофорных объектов на перекрестках Павлова - Ленинградская, Павлова - Комсомольская; Московская - Максименко; Ленинградская - Исайченко
Всего
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
Утверждено
0
0
0
0
4.8.7.
Содержание и ремонт светофорных объектов
Всего
Расчет
10 200
3 200
3 500
3 500
УЖКХ
Утверждено
4 000
2 000
2 000
0
Местный бюджет
Расчет
10 200
3 200
3 500
3 500
Утверждено
4 000
2 000
2 000
4.8.8.
Реконструкция светофорных объектов.
Перекресток улиц М-строителей - Шоссейная
Всего
Расчет
1 000
1 000
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
1 000
1 000
0
0
Утверждено
0
0
0
0
4.8.9.
Комплекс работ по обустройству участка дороги по ул. Волгоградской в районе магазина "Рассвет"
Всего
Расчет
4 500
4 500
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
4 500
4 500
0
0
Утверждено
0
0
0
0
4.8.10.
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков)
Всего
Расчет
100
100
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
100
100
0
0
Утверждено
0
0
0
0
областной бюджет
Расчет
0
0
0
0
Утверждено
0
0
0
0
4.9.
Содержание и благоустройство мест захоронения
Всего
Расчет
19 900
7 400
6 400
6 100
УЖКХ
Утверждено
4 632
2 316
2 316
0
Местный бюджет
Расчет
19 900
7 400
6 400
6 100
Утверждено
4 632
2 316
2 316
0
4.9.1.
Изготовление и установка металлического ограждения
Всего
Расчет
4 000
2 000
1 000
1 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
4 000
2 000
1 000
1 000
Утверждено
0
0
0
0
4.9.2.
Строительство проездов
Всего
Расчет
1 800
600
600
600
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
1 800
600
600
600
Утверждено
0
0
0
0
4.9.3.
Изготовление и установка деревянных скамеек, урн
Всего
Расчет
300
100
100
100
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
300
100
100
100
Утверждено
0
0
0
0
4.9.4.
Озеленение санитарной зоны по периметру между секторами (березы, рябины, акация)
Всего
Расчет
600
300
300
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
600
300
300
0
Утверждено
0
0
0
0
4.9.5.
Строительство автостоянки
Всего
Расчет
1 500
500
500
500
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
1 500
500
500
500
Утверждено
0
0
0
0
4.9.6.
Освещение административного здания на главном въезде
Всего
Расчет
900
300
300
300
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
900
300
300
300
Утверждено
0
0
0
0
4.9.7.
Содержание кладбищ (Центральное, Старое, Мусульманское, Немецкое, Пристанционное)
Всего
Расчет
9 600
3 200
3 200
3 200
УЖКХ
Утверждено
4 332
2 166
2 166
0
Местный бюджет
Расчет
9 600
3 200
3 200
3 200
Утверждено
4 332
2 166
2 166
0
4.9.8.
Доставка трупов
Всего
Расчет
1 200
400
400
400
УЖКХ
Утверждено
300
150
150
0
Местный бюджет
Расчет
1 200
400
400
400
Утверждено
300
150
150
0
4.10.
Озеленение
Всего
Расчет
34 950
11 650
11 650
11 650
УЖКХ, юридические, физические лица
Утверждено
4 810
2 405
2 405
0
Местный бюджет
Расчет
34 350
11 450
11 450
11 450
Утверждено
4 810
2 405
2 405
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
600
200
200
200
Утверждено
0
0
0
0
4.10.1.
Аварийный снос, валка, подрезка деревьев, формирование кроны деревьев, санитарная обрезка под линиями освещения
Всего
Расчет
12 000
4 000
4 000
4 000
УЖКХ
Утверждено
4 000
2 000
2 000
0
Местный бюджет
Расчет
12 000
4 000
4 000
4 000
Утверждено
4 000
2 000
2 000
0
4.10.2.
Посадка деревьев и кустарников
Всего
Расчет
2 400
800
800
800
УЖКХ
Утверждено
600
300
300
0
Местный бюджет
Расчет
2 400
800
800
800
Утверждено
600
300
300
0
4.10.3.
Приобретение, установка, содержание объемных фигур
Всего
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
Утверждено
0
0
0
0
4.10.4.
Содержание лесных массивов, в том числе противопожарные мероприятия
Всего
Расчет
450
150
150
150
УЖКХ
Утверждено
210
105
105
0
Местный бюджет
Расчет
450
150
150
150
Утверждено
210
105
105
0
4.10.5.
Посадка и содержание цветочных клумб и газонов, живой изгороди, устройство новых клумб
Всего
Расчет
11 100
3 700
3 700
3 700
УЖКХ, юридические, физические лица
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
10 500
3 500
3 500
3 500
Утверждено
0
0
0
0
средства юридических и физических лиц
Расчет
600
200
200
200
Утверждено
0
0
0
0
4.10.6.
Мероприятия по благоустройству лесопарковой зоны
Всего
Расчет
6 000
2 000
2 000
2 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
6 000
2 000
2 000
2 000
Утверждено
0
0
0
0
4.11.
Строительный контроль и независимая экспертиза
Всего
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
3 000
1 000
1 000
1 000
Утверждено
0
0
0
0
4.12.
Погашение кредиторской задолженности
Всего
Расчет
0
0
0
0
УЖКХ
Утверждено
0
0
0
0
Местный бюджет
Расчет
0
0
0
0
Утверждено
0
0
0
0
5.
Подпрограмма "Управление развитием отрасли"
Всего
Расчет
50 265
16 766
16 749
16 749
Утверждено
23 870
11 935
11 935
0
Местный бюджет
Расчет
50 265
16 766
16 749
16 749
Утверждено
23 870
11 935
11 935
0
5.1.
Обеспечение деятельности органов муниципальной власти
Всего
Расчет
14 772
4 935
4 918
4 918
УЖКХ
Утверждено
6 970
3 485
3 485
0
Местный бюджет
Расчет
14 772
4 935
4 918
4 918
Утверждено
6 970
3 485
3 485
0
5.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Всего
Расчет
35 493
11 831
11 831
11 831
УЖКХ
Утверждено
16 900
8 450
8 450
0
Местный бюджет
Расчет
35 493
11 831
11 831
11 831
Утверждено
16 900
8 450
8 450
0
------------------------------------------------------------------